Bijlagen

Investeringen

Uitbreidingsinvesteringen

Toelichting werkwijze uitbreidingsinvesteringen
Uitbreidingsinvesteringen zijn investeringen ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en/of voorzieningen of uitbreiding van huidige activiteiten en/ of voorzieningen met uitzondering van schoolgebouwen.
De besluitvorming over uitbreidingsinvesteringen vindt in drie stappen plaats. Iedere stap vraagt besluitvorming door de raad.

  • Het plaatsen van een investering op de wensenlijst;
  • Het verder brengen van een investering naar status reservering (Hierbij is een inschatting van de benodigde exploitatielasten gemaakt);
  • Het voorleggen van de kredietaanvraag voor de investering aan de raad (In het voorstel zijn ook de definitieve exploitatielasten opgenomen).

De wensenlijst is een lijst van uitbreidingsinvesteringen waar de raad toe heeft besloten dat deze in aanmerking komen om (in de toekomst) uitgevoerd te worden. Een project komt op de wensenlijst als er een aanleiding toe is die voortkomt uit de groei van de stad. Dat zijn bijvoorbeeld extra maatschappelijke voorzieningen vanuit het maatschappelijke voorzieningenmodel of extra infra die samenhangt met de stadsuitbreiding. Het vermelden van een project op een wensenlijst is nog geen besluit om tot uitvoering over te kunnen gaan.
Bij het verder brengen van een investering van wens naar status reservering gaat de raad akkoord met verdere voorbereidingen van de investering, inclusief een inschatting van de exploitatielasten, en het uitwerken van een kredietvoorstel. Een reservering alleen is onvoldoende om tot daadwerkelijke uitgaven over te gaan. Integrale afweging van de gereserveerde uitbreidingsinvesteringen vindt in combinatie met de wensen ieder jaar plaats bij de voorjaarsnota en de begroting. Het financieel kader daarbij wordt in eerste instantie bepaald door de ruimte aan kapitaallasten die in de begroting is gereserveerd voor uitbreidingsinvesteringen (dat is € 0,8 mln. per jaar).
Bij de geautoriseerde uitbreidingsinvesteringen met kredietbesluit heeft de raad eerder kredietverstrekkingen gedaan en is het college gemandateerd tot het doen van uitgaven. Een kredietbesluit mag op elk moment aan de raad worden aangeboden. Voor eventuele bijstellingen op de eerder afgegeven kredieten worden in deze voorjaarsnota aanvullende kredietvoorstellen ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
Projecten met eerdere kredietbesluiten (waarvan de afwikkeling plaatsvindt via de reserve Investeringsfonds)
Voor de volgende uitbreidingsinvesteringen zijn kredietbesluiten genomen, waardoor de uitvoering is of kan worden gestart. Dit zijn de uitbreidingsinvesteringen waarvoor het kredietbesluit vóór de begroting 2025 is genomen. Deze investeringen worden gedekt uit de reserve Investeringsfonds. De nieuwe kredietbesluiten (die ná de begroting 2025 zijn genomen) zijn in Tabel 5.1.4 opgenomen.

Tabel 5.1.3 Kredietbesluiten (waarvan afwikkeling plaatsvindt via de reserve Investeringsfonds)

Bedragen x € 1.000

Progr.

Raadsbesluit

Projecten

tm 2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033 ev

26.2

26.1

Verschil

1

2017/15618

IHP Programma (Kreekrijk OR)

400

50

450

450

0

2017/15618

IHP Programma (Kreekrijk OR) verwijder en herstelkosten tijdelijke huisv.

257

20

839

1.116

1.116

0

2017/15618

IHP Programma (o.a. Inverdan school)

2.473

600

2.700

8.072

13.845

13.845

0

2021/24110

Huis van de Wijk (Buurthuis Poelenburcht)

0

680

1.008

857

200

2.746

2.746

0

2024/7946198

Durghorst (Nieuw wijkcentrum de Pelikaan)

0

269

1.238

1.168

738

3.413

3.413

0

2

2017/6080+7351985

Kwaliteit bestaande woningvoorraad

4.133

500

500

312

5.445

5.445

0

2017/42225

Inverdan Dam en omgeving

0

0

100

100

100

0

8082115

Figaro

0

0

6.800

6.800

6.800

0

2011/49084

Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)

683

168

200

200

1.251

851

400

2014/187256

Kwaliteitsimpuls Wilhelminasluis

308

0

0

592

900

900

0

2020/11042

Dam tot Dam fietsroute Brug Zijkanaal H

1.669

1.893

1.075

4.637

4.562

75

2014/187256

Fietsenstalling Centrum omgeving DAM

126

0

0

874

1.000

1.000

0

2020/31531+2022/20493

Bereikbaarheidsdeal Avant - realisatie

5.401

3.994

4.000

1.430

14.825

14.825

0

2023/2123

Bereikbaarheidsdeal Guisweg - planuitwerking

822

1.380

1.000

3.202

3.172

30

2021/10255

Verbindingsweg Dorpsstraat - Communicatieweg

734

1.000

921

2.655

2.553

102

2024/8433956

Kogerveld – Versterken groene parkzoom

238

187

425

425

0

2017/30073

Hockeyclub 'De Kraaien'

1.654

4.434

345

               6.433

6.288

145

2021/24813

Sportpark Hoornseveld

14.654

                5.021

               4.892

24.568

24.568

0

5

2018/11257

Uitvoeringsagenda Toerisme (bewegwijzering)

173

67

240

240

0

2021/5845

Uitvoeringsagenda Toerisme (aanleg steigers)

132

0

68

200

200

0

2024/7946198

Durghorst (cultuurzaal Zaanstad Noord)

0

115

517

517

1.028

2.177

2.177

0

subtotaal

33.855

20.328

19.454

14.022

8.766

0

0

0

0

96.424

95.672

752

Totaal afgesloten projecten

85.584

85.584

85.584

Uitgaven cumulatief

119.439

139.767

159.220

173.242

182.008

182.008

182.008

182.008

182.008

182.008

181.256

752

Toelichting per project

IHP

Voor de actualisatie Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP act 26.1) zijn alle projecten in het IHP geactualiseerd voor wat betreft planning, risico’s en budget en is het effect hiervan op het totale programma doorgerekend. Voor de projecten MFA Kreekrijk en MFA Zaans Hout (Inverdan) is dekking beschikbaar gesteld uit het Investeringsfonds. Alle andere investeringen uit het IHP zijn vervangingsinvesteringen en opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan (MIP).

  • IKC Kreekrijk

IKC Kreekrijk is het integrale kindcentrum waarin basisscholen Het Koraal en De Delta gezamenlijk gehuisvest zijn in de wijk Kreekrijk te Assendelft. Het schoolgebouw is in 2019 in gebruik genomen en vormt een belangrijke voorziening voor de groeiende wijk.
Voor 2026 zijn er nog resterende kosten opgenomen voor de afronding van de aansluiting op de openbare ruimte (€ 0,05 mln.). Daarnaast is er € 0.86 mln. budget opgenomen voor het verwijderen van de tijdelijke huisvesting van beide scholen, inclusief de bijbehorende gymzaal aan de spoorzijde (Bij de act 26.2 wordt  0,84 miljoen verschoven naar 2027; n.a.v. de planning in de gebiedsontwikkeling.).
De vrijstaande gymzaal is gesitueerd op een locatie die in de toekomst bestemd is als waterberging. De ontwikkelaar van het gebied heeft vorig jaar verzocht deze gymzaal binnen een jaar te verwijderen om de geplande gebiedsontwikkeling voort te kunnen zetten. Hierdoor ontstaat mogelijk een tijdelijk capaciteitsprobleem voor bewegingsonderwijs. Dit wordt momenteel in kaart gebracht, vooralsnog sturen we aan op een latere sloop van de tijdelijke gymzaal maar dat wordt afgestemd met de ontwikkelaar.

  • IKC Zaans Hout (Inverdan Nieuw West)

In Zaandam (Nieuw) West is, onder andere als gevolg van woningbouw, sprake van toenemende leerlingengroei.  Het project omvat de vervangende nieuwbouw en uitbreiding van RKBS De Rietvink op de nieuwe schoollocatie aan de Aubade voor maximaal 600 leerlingen. Ook komen er in het gebouw twee gymzalen en een peuterspeelzaal. De ruimte die in het gebouw aan de Van Meverstraat vrijkomt, zal ter beschikking worden gesteld aan de twee scholen die daar blijven, incl de kinderopvang  die daar nu al in zit. De vergunning is verleend. Het project (De Rietvink / Zaanse Hout) bevindt zich nu in de aanbestedingsfase. De vergunning wordt naar verwachting eind juni verleend. Het schoolplein wordt openbaar en is daarmee ook beschikbaar als speelruimte voor de buurt. Het schoolplein wordt door de gemeente aangelegd.

Huis van de Wijk (Buurthuis Poelenburcht)

Op 14 november 2019 heeft de gemeenteraad het Pact voor Poelenburg Peldersveld 2020–2040 vastgesteld (2019/20311). Een van de kernambities is het verbeteren van zowel de kwaliteit van de woningvoorraad als de sociaal-maatschappelijke voorzieningen voor buurtbewoners. Het Huis van de Wijk is daarbij een essentieel onderdeel van de gebiedsontwikkeling Poort van Zaandam-Oost.
De nieuwbouw op de locatie van de voormalige Jaspersflat is een samenwerking tussen woningcorporatie Rochdale en de gemeente. In het complex worden betaalbare (markt)woningen gerealiseerd, is ruimte voor parkeren op maaiveld, en worden het Huis van de Wijk en aanvullende m² maatschappelijke voorzieningen ingepast.
Het Huis van de Wijk wordt een multifunctionele, gastvrije en laagdrempelige voorziening voor iedereen in de wijk, met functies op het gebied van ontmoeting, educatie/ontwikkeling, zorg, hulp en ondersteuning en een bibliotheek. Het vervangt het huidige, sterk verouderde buurthuis De Poelenburcht en biedt daarnaast huisvesting aan de Bibliotheek, het Sociaal Wijkteam, het Jeugdteam en Centrum Jong.
In april 2025 is VORM geselecteerd als winnende partij na een Europese aanbesteding. Met VORM is een UAV-GC-overeenkomst gesloten. Binnen dit contractmodel stuurt de gemeente primair op functionele eisen (waaronder Programma van Eisen en prestaties), terwijl de ontwikkelaar/opdrachtnemer integraal verantwoordelijk is voor de uitwerking (ontwerp/ engineering), realisatie, kwaliteitsborging, participatie en de projectplanning binnen de contractuele randvoorwaarden.
De oude Jaspersflat is gesloopt en de gemeente maakt de grond bouwrijp. Momenteel wordt het Voorlopig Ontwerp gefinaliseerd. De planning is in september 2026 de omgevingsvergunning aan te vragen en eind 2026 te starten met de bouw. De beoogde oplevering van het casco van het Huis van de Wijk is (bij ongewijzigde planning) december 2028. De planning van VORM is hierbij leidend; de jaarschijven bewegen mee met de actuele projectfasering.
Stikstofdepositie vormt een belangrijk aandachtspunt en planningsrisico voor dit project. Uit een eerder uitgevoerde AERIUS-berekening bleek dat zowel in de bouwfase als in de gebruiksfase geen stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden werd berekend. Naar aanleiding van de gewijzigde beoordelingspraktijk en de aangescherpte lijn rond intern salderen wordt de stikstofberekening opnieuw uitgevoerd. De uitkomst daarvan wordt nog afgewacht. Dit vormt een relevant risico voor de planning. Indien uit de nieuwe berekening alsnog stikstofdepositie blijkt, of indien saldering nodig is, kan dit leiden tot aanvullende onderzoeken, vergunningplicht en vertraging in de besluitvorming.

Maatschappelijke voorzieningen Zaanstad Noord (‘De Nieuwe Pelikaan, cultureel-maatschappelijke voorziening aan het Durghorstplantsoen)
Sinds 2019 werkt de gemeente met Parteon en de Pelikaan aan een gebiedsontwikkeling op het Durghorstplantsoen in Krommenie, ook wel bekend als Durghorst Fase II. Hierbij wordt ingezet op de realisatie van circa 44 huurwoningen door Parteon en een cultureel-maatschappelijke voorziening door de gemeente. Die voorziening, bekend onder de werktitel 'de Nieuwe Pelikaan', is met de aanwezigheid van een cultuurpodium een innovatief concept voor een ‘buurthuis nieuwe stijl'. Toekomstgericht met faciliteiten en programmering op het gebied van ontmoeting en cultuur. En met bijzondere aandacht voor o.a. jeugd en jongeren. Deze verbreding en verdieping vergroot het maatschappelijk rendement, de levensvatbaarheid en toekomstbestendigheid van de Pelikaan. In februari 2024 heeft de raad een realisatiebesluit genomen. De benodigde parkeerplaatsen blijken niet inpasbaar binnen de directe omgeving van Durghorst fase II. Om die reden worden een aantal scenario's uitgewerkt waar bestuurlijke besluitvorming over zal plaatsvinden. Op basis van dit besluit kan contractvorming en nadere uitwerking plaatsvinden.

Kwaliteit bestaande woningbouw

Funderingsproblematiek blijft structureel een probleem. De inzet is gericht op circa 130–150 herstelde funderingen per jaar, maar de realisatie bleef in 2025 achter door minder aanvragen en hoge complexiteit. De gemeentelijke rol ligt bij het activeren en ondersteunen van particuliere eigenaren. Door hoge kosten en lange doorlooptijden is een structurele aanpak noodzakelijk.
Het Rijk is gestart met de Nationale Aanpak Funderingsproblematiek (NAF). Zaanstad neemt deel aan de gebiedsgerichte leeraanpak (GLA) en ontvangt hiervoor € 1 mln. (2026–2028) ter versterking van de uitvoering. Verdere opschaling is afhankelijk van landelijke financiering na 2029. De opgave hangt samen met verduurzaming en langer zelfstandig wonen. Bij stapeling van problemen kan sloop-nieuwbouw doelmatiger zijn, maar dit is vaak financieel niet haalbaar voor eigenaren. Via het Volkshuisvestingsfonds wordt ingezet op circa 100 sloop-nieuwbouw- en 100 renovatieprojecten. De voortgang blijft achter door hoge bouwkosten (11 woningen gestart in 2025). De middelen uit het Investeringsfonds (€ 0,5 mln. per jaar) worden ingezet voor personele capaciteit ten behoeve van de funderingsaanpak, het Volkshuisvestingsfonds en de GLA, en fungeren tevens als noodzakelijke cofinanciering voor het aantrekken en benutten van rijksmiddelen en andere externe bijdragen. Het programma loopt minstens tot en met 2031.

Inverdan Dam en omgeving

Project Inverdan Dam en omgeving betreft een bijdrage in het uitvoeren van een verhoogd kwaliteitsniveau van de openbare ruimte van de Damkade, Damstraat, Wilhelminastraat en Wilhelminakade. Om de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte in het hele centrumgebied te versterken en te verduurzamen, wordt een gelijk niveau van inrichting qua materiaalgebruik van genoemde straten voorgesteld. Het ontwerp is afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt voor de herinrichting van het Damplein. Er ligt inmiddels een definitief ontwerp. Gelet op de duur van de planontwikkeling ten behoeve van de inrichting en het meest geschikte tijdstip om de herinrichting plaats te laten vinden, is het de verwachting dat begin 2027 wordt gestart met de uitvoering.

Figaro
De bouwlocatie Figaro is een ontwikkellocatie binnen de gebiedsontwikkeling Centrum/ Inverdan, aangrenzend aan het Stadhuisplein. Met de ambitie voor een aangename verblijfsplek, een stedelijke fietsvoorziening passend bij een OV knooppunt en een prettige woonomgeving zijn randvoorwaarden geformuleerd die als kader dienen voor de programmatische invulling. Deze randvoorwaarden borgen de publieke toegankelijkheid, het mobiliteitsvraagstuk en een passend woonprogramma.
Het beoogde programma betreft een openbare bewaakte fietsenstalling van 2.400 fietsparkeerplekken ten behoeve van openbaar vervoer reizigers, circa 900 m2 commercieel programma en circa 200 woningen. Met de invulling van de locatie Figaro ontstaat een kwalitatieve entree van Zaanstad met prettige route tussen de verschillende (verkeers)niveaus in het gebied.

Eind 2024 is een partner geselecteerd via de Europese tenderprocedure en is er gestart met de eerste uitwerking van de plannen. Er ligt een schetsontwerp op basis waarvan de financiële haalbaarheid wordt doorgerekend. Vanwege het programma is de voetprint van het ontwerp groter geworden. Het betekent dat voor de inpassing van de kiss & ride etc. buiten het plangebied wordt gekeken en dat de mogelijkheden verkend worden om de busbaan richting het zuiden op te heffen.
Om het schetsontwerp haalbaar te maken wordt er afgeweken van een aantal vastgestelde uitgangspunten. Hier wordt de benodigde besluitvorming voor opgesteld (verwachting 3 e kwartaal 2026).

Van het door de raad beschikbaar gestelde krediet van € 6,8 mln. is € 6,2 mln. verwerkt in (de voorziening van) de grondexploitatie. De resterende € 0,6 mln. wordt vooralsnog aangehouden voor verwachte kostenstijgingen tot het moment dat er een koop- en ontwikkelovereenkomst ligt (evenals de € 1,1 mln. die beschikbaar is gesteld vanuit het transformatiefonds).

Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)

Het programma HOV ZaanIJ heeft ten doel een snelle en comfortabele route te creëren tussen Zaanstad en Amsterdam, zodat het Openbaar Vervoer een sterk alternatief vormt voor de groei van de mobiliteit. Het bestond daarnaast uit korte termijnmaatregelen tot 2028 voor bijvoorbeeld fiets en het huidige OV. Momenteel is als laatste de dam-tot-dam fietsverbinding met een brug over het zijkanaal H in uitvoering met eigen dekking. De samenwerkende organisaties de Vervoerregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland, gemeente Zaanstad en gemeente Amsterdam hebben eerst een verkenning uitgevoerd waaruit bleek dat een systeemsprong noodzakelijk is na 2030 met als uitkomst een Metrobus. Een belangrijke vervolgstap voor de systeemsprong was in 2025 het afronden van planstudie fase A met een voorlopig voorkeurstracé en het nog voor dat moment binnenhalen van Rijkssubsidie voor de eerste stap van de realisatie. Het tracé kan in fasen worden gerealiseerd en een flexibel duurzaam antwoord bieden op de groeiende mobiliteitsvraag en missende schakels in het netwerk. Een complete OV-systeemsprong is zeker niet voor 2035 voltooid. Door het adaptief meebewegen met de Gebiedsontwikkeling kunnen onderdelen worden gerealiseerd zodat het huidige R-net in de tussentijd wordt geoptimaliseerd. Het project HOV ZaanIJ kent dan ook een belangrijke koppeling met de landelijke woningbouwopgave, de Achtersluispolder en Thorbeckezone zijn onderdeel van de grootschalige woningbouw locatie van Haven-stad. Fase B van de planstudie is in 2026 gestart met een BOK en plan van Aanpak en een actualisatie van de gezamenlijke projectkosten en Zaanse begeleidingskosten. Het doel van deze fase is te komen tot een definitief voorkeurstracé en een programmering voor de realisatie tot 2040. De 25% bijdrage voor fase B is gedekt in de exploitatie (in totaal € 1,5 mln.) en is na actualisatie door het projectteam nog steeds voldoende. Vanuit het oorspronkelijke krediet worden de Zaanse begeleidingskosten gedekt en is de bijdrage aan Fase A voldaan. Er resteert € 0,162 mln. voor de begeleidingskosten wat niet toereikend is tot en met de afronding van de planstudie en de Zaanse besluitvorming eind 2028. De rijkssubsidie aanvraag was en blijft een intensief proces, Ook is mede op basis van Fase A duidelijk geworden dat Fase B, met onder andere een PlanMer, de definitieve inpassing en de langere doorlooptijd tot eind 2028 meer inzet vraagt van Zaanstad. De nieuwe raming vraagt een ophoging met € 0,4 mln. voor de jaren 2027-2028. Dit komt doordat de apparaatskosten voor de jaren 2027 en 2028 nu worden begroot.

Kwaliteitsimpuls Wilhelminasluis
Eind 2020 zijn de werkzaamheden aan de Wilhelminasluis afgerond. Door de gemeente is in het Investeringsfonds een bedrag van € 0,9 mln. gereserveerd voor een kwaliteitsimpuls Wilhelminasluis waarvan tot en met 2025 € 0,308 mln. is benut. De grotere sluishoofden zijn met banken ingericht als prettige openbare verblijfsruimten. Met het op een hoogte aanleggen van de Oostkade is het sluiscomplex de verbindende schakel geworden in de wandelroutes tussen de oostelijke en de westelijke Zaanoever. Een deel van de kwaliteitsimpuls (aansluiting Wilhelminabrug Prins Hendrikkade) wordt uitgevoerd als onderdeel van het project ‘Vervanging kadeconstructie Burchtkade en Prins Hendrikkade’. Momenteel wordt verkend in hoeverre dit project kan worden samengevoegd met de gewenste herinrichting van de kade. Uitvoering zal op z’n vroegst in 2028 starten.

Dam tot Dam fietsroute Brug Zijkanaal H

De Dam tot Dam-fietsroute is een gezamenlijk project tussen gemeente Zaanstad, gemeente Amsterdam, met cofinanciering van de Vervoerregio Amsterdam (VRA) en de regiodeal ZaanIJ voor vergroening van de route. Met de Dam tot Dam-fietsroute verbetert niet alleen de aansluiting van de Achtersluispolder met het woon- en werkgebied van beide steden, maar worden ook Poelenburg en Peldersveld en een toekomstig recreatiegebied Noorder IJ plas beter verbonden met de rest van de stad. In 2023 is in het bestuurlijk overleg een nieuwe kostenverdeling overeengekomen nadat een verkenning naar goedkopere alternatieven geen oplossing opleverde. Dat was noodzakelijk door autonome extreme prijsstijgingen, extra saneringswerk, noodzakelijke aanpassingen in het ontwerp, een hogere risicoreservering en extra voorbereidingskosten. Het benodigde budget inclusief historische kosten en indexering tot en met start realisatie kwam daarmee op € 19,6 mln. De aanbesteding is eind 2024 afgerond. Zaanstad heeft haar bijdrage in de Voorjaarnota 2023 verhoogd naar € 4,562 mln. inclusief indexatie tot en met 2025. De uitvoering door de aannemer is gestart met uitwerken van het ontwerp en voorbereidende werkzaamheden en de realisatie van het fietspad en het groen. De beoogde oplevering van de brug is vertraagd naar eind 2027. De vergunningverlening heeft veel werk en doorlooptijd veroorzaakt met een herontwerp vanwege welstandeisen. De in 2022 geraamde Zaanse begeleidingskosten bedroegen € 0,162 mln en gingen nog uit van oplevering 2025. Dit bedrag is niet geïndexeerd en in combinatie met de langere doorlooptijd is alsnog een ophoging met ongeveer € 0,075 mln. nodig. In de tussentijd is in overleg met de ondernemers in het raakvlak project Sluispolderweg (MIP) de verkeersveiligheidsmaatregelen voor fietsverkeer op de Sluispolderweg in uitvoering en een veilige aansluiting op de route en de kruising op NoorderIJ en Zeedijk gerealiseerd. De realisatie moet gereed zijn voordat de Dam tot Dam fietsroute opgeleverd wordt. We doen dit door werk met werk te maken vanuit het noodzakelijke grootonderhoud Sluispolderweg en de uitvoering door de aannemer van AVANT.  

Fietsenstalling Centrum omgeving Dam
Aan de oostkant van het centrum is een nieuwe fietsenstalling nodig. Deze fietsenstalling biedt onderdak tijdens de winkelopeningstijden en het uitgaansleven. De beoogde locatie (kelderruimte op de hoek Zilverpadsteeg / Czaar Peterstraat) is vooralsnog komen te vervallen. Voordat de planontwikkeling opgestart wordt, is zicht op voldoende exploitatiebudget randvoorwaardelijk. Vooralsnog is er geen uitsluitsel over dekking van de exploitatiekosten en derhalve ligt het project stil.

Bereikbaarheidsdeal Corridor Amsterdam- Hoorn

Rijk en regio investeren in een omvangrijk Multimodaal Mobiliteitspakket in de corridor Amsterdam-Hoorn. Het betreft bereikbaarheidsmaatregelen op het gebied van auto, openbaar vervoer, fiets en mobiliteitsmanagement. Voor Zaanstad is de uitvoering van het pakket cruciaal voor de ambities met de gebiedsontwikkeling. Binnen het totale pakket zitten drie belangrijke en al langer gewenste Zaanse integrale bereikbaarheidsprojecten (auto, OV en fiets). Het gaat om Avant (Aanpak Verkeersdruk Thorbeckeweg), de Guisweg, en het ombouwen van de Prins Bernhardweg/ A7 tot stadsweg. Het rijk heeft de middelen voor het project A7/ A8 teruggetrokken vanwege stikstofruimte. Hierover is vanuit de regio een stevig gesprek gestart met het Rijk. Daarnaast wordt binnen het totale pakket ook extra geïnvesteerd in fiets- en OV-maatregelen en mobiliteitsmanagement. Ook Zaanstad levert een bijdrage aan de regionale fietsnetwerken en carpoolplekken. De planvorming voor het fietsnetwerk is in 2024 afgerond en voorzien van een geactualiseerde raming. De uitwerking van de carpoolplekken is niet gestart vanwege het stilliggen van RWS project A7-A8. Behoudens project A7-A8 zijn tot en met 2025 alle projecten de planuitwerking- of realisatiefase gegaan. In deze fasen nemen de intensiteit van sturing en de risico’s voor Zaanstad toe. Onderdeel van de programmasturing op ‘Regionale bereikbaarheid’ zijn vanwege raakvlakken ook de Verbinding A8-A9, Variantenstudie N203, Dam tot Dam fietsroute, de planstudie HOV ZaanIJ, de 24 uurs openstelling van de busbrug en de herinrichting van de rondweg Westerkoog, en het ontwerpend onderzoek Prins Bernhardplein. Sinds 2023 geldt dit ook voor de leefbaarheidsissues rond de A8 en de Coenbrug en de leefbaarheidsmaatregelen van de Provincie, VRA en Zaanstad in Zaanstad Noord.

  • AVANT – Realisatiefase

Het project AVANT/Aanpak Thorbeckeweg verloopt conform planning. De realisatie is volop in uitvoering en nog steeds binnen planning en budget. Op basis van de afspraken in de Bestuursoverkomst (BOK) wordt het budget jaarlijks geïndexeerd. De beoogde oplevering voor in gebruik name is de eerste helft van 2027. Om risico’s in de uitvoering te voorkomen worden drie Zaanse projecten meegenomen via project Avant. De parkeerplaatsen voor tijdelijke huisvesting op sportparkpoelenburg (gereed), asfalteringwerk Den Uijlbrug en het grootonderhoud (2027) en verkeersveilige inrichting Sluispolderweg (in realisatie 2026).

  • Guisweg

De gemeente werkt samen met Vervoersregio Amsterdam (VRA), Prorail, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Provincie Noord-Holland aan het project Guisweg. Op 6 april 2023, heeft de gemeenteraad van Zaanstad als het definitief voorkeursalternatief Guisweg vastgesteld (raadsbesluit 2023/2123). In juli 2023 is de nieuwe bestuursovereenkomst ondertekend voor de planuitwerking. Zaanstad heeft het bestuurlijk trekkerschap van de VRA overgenomen. Bij de VRA is een onafhankelijke ambtelijk opdrachtgever aangesteld en wordt het kasbeheer uitgevoerd namens de partijen. Zaanstad is verantwoordelijk voor het organiseren en faciliteren van het projectteam, waarbij samen met Prorail het team is samengesteld en beide partijen op onderdelen de aanbestedende organisaties zijn. De huidige bijdrage aan de projectkosten wordt conform de bestuursovereenkomst tot en met realisatie geïndexeerd op basis van de IBOI-index. De indexering over 2023 tot en met 2028 is volledig afgedekt in het Investeringsfonds. De indexatiepercentages op basis van een prognose van de IBOI-index zijn als volgt: 2023 en 2024 (5,16%) en 2025 tot en met 2028 (2,5%). Deze reservering is, via de rapportage Investeringsfonds 23.1, in de Voorjaarsnota 2023 verwerkt. De totale reservering inclusief het krediet voor deze fase komt daarmee op € 16,689 mln. (bijdrage planuitwerkingsfase: € 3,172 mln. en de reservering voor de realisatiefase: € 13,517 mln. De projectaanpak is in mei 2024 vastgesteld. De aanbesteding van de ingenieursdiensten is begin 2025 afgerond. De indexatie aanpassing over 2025 vraagt een bijstelling van € 0,03 mln. voor Zaanstad.

In juni 2025 is de planning aangepast, en is er meer tijd nodig voor mijlpaal 2. Om vertraging te voorkomen wordt parallel gewerkt aan de producten voor mijlpaal 3. Het DVA is maakbaar gemaakt en de ADC toets is volop in uitvoering. Hieruit bleek dat er met een iets ander ontwerp en een andere wijze van realisatie inpasbaarheid van een eerder alternatief met grondverwerving van OFI geen stikstoftoename geeft in de gebruiksfase. Ook bleek dat compensatie opgave voortkomende uit de verbindingsweg en volledig maken van Aansluiting 3 dermate groot is dat het mogelijk maken van PHS in 2031 niet haalbaar is. Het alternatief Guisweg is tussen oktober 2025 en maart 2026 gebracht op planstudie niveau en was daarmee vergelijkbaar met het geoptimaliseerde DVA. Na vaststelling in het bestuurlijk overleg heeft ook de raad van Zaanstad in mei 2026 ingestemd om alleen het alternatief Guisweg verder uit te werken voor een realisatiebesluit eind 2026 en het vrijgeven van krediet voor de realisatiefase.

Een deel van de toelichting (afwaardering A7 fase II en bereikbaarheidsdeal overige fietsmaatregelen) staat bij kredieten (tabel 2 activeren en afschrijven).

Verbindingsweg Dorpsstraat – Communicatieweg

Bij de vaststelling van de Begroting 2021 heeft de gemeenteraad Amendement M Verbetering ontsluiting Dorpsstraat Assendelft d.m.v. aangaan partnerschap aangenomen. Met dit amendement is de raad akkoord gegaan met de opname van een nieuwe wens van maximaal € 2 mln. voor investeringen ten behoeve van de verbetering van de ontsluiting van de Dorpsstraat in Assendelft. Dit in de vorm van het project ‘Verbindingsweg Dorpsstraat - Communicatieweg’. Het project is onderdeel van het programma leefbaarheidsmaatregelen A8-A9. De voorbereiding is inmiddels gereed en de scope van het project is daarbij uitgebreid met het doortrekken van het fietspad naar de communicatieweg. Het project is opnieuw geraamd en is in 2024 een krediet vastgesteld inclusief  indexatie tot en met 2024 van € 6,5 mln. De Provincie Noord-Holland draagt € 1,3 mln. bij en de Vervoersregio Amsterdam heeft deze bijdrage vanwege het doortrekken van het fietspad en indexatie verhoogd naar € 2,6 mln. Daarnaast is er een aanvullende dekking vanuit Kreekrijk, de Overhoeken en de rijksbijdrage voor de tijdelijke huisvesting op deze locatie van € 0,7 mln.
In 2026 is er aanvullend een indexatie opgenomen van € 0,193 mln. en is voor het aanbrengen van de nieuwe ontsluiting sportpark De Omzoom is er een financiële bijdrage van € 0,07 mln. (verwerkt bij 25.2) toegevoegd aan de verbindingsweg vanuit sportpark de Omzoom. Het totale krediet is sindsdien € 6,763 mln. De twee deelprojecten rotonde Parkrijklaan en de nieuwe ontsluiting sportpark De Omzoom zijn in 2025 gerealiseerd.

Kogerveld – Versterken groene parkzoom

Ten behoeve van versterking van de groene parkzoom in Kogerveld is een bedrag van € 0,425 mln. opgenomen (kredietbesluit 8433956) om uitvoering te geven aan de wens om de parkzone onder de hoogspanningsleiding tussen het station Kogerveld en de Jagersplas te versterken. In het Perspectief is de wens opgenomen deze groene parkzoom te versterken door de diverse gebouwtjes die hun functie hebben verloren en in de groene randen van de buurt staan af te breken. Ook in de gebiedsvisie voor het station Kogerveldwijk is dit opgenomen. De gelegenheid heeft zich voor gedaan om over te gaan tot verwerving, sloop en groene inrichting van een vervallen gebouw op een markante plek. Er is eerder al overeenstemming bereikt met de eigenaar en inmiddels is de bebouwing gesloopt. Het inrichtingsplan van de locatie wordt in relatie tot een verkennend onderzoek naar de zone onder de hoogspanningsmasten verder uitgewerkt. Afhankelijk van deze wordt het definitieve moment van uitvoering vastgesteld.

Hockeyclub De Kraaien

De gemeente en de vereniging blijven zich gezamenlijk inspannen om het project, in lijn met de opdracht van de gemeenteraad, zo spoedig mogelijk te realiseren. Een belangrijk aandachtspunt blijft de staat van de huidige hockeyvelden: deze verkeren aan het einde van hun levensduur, waardoor de bespeelbaarheid onder druk staat en het onderhoud steeds kostbaarder wordt.
In 2025 zijn de laatste voorbereidende fase voor het bouwrijp maken van de nieuwe velden uitgevoerd. Hierbij is extra zand aangebracht voor velden 2 en 3. Zodra de ondergrond voldoende is ingeklonken, kan dit zand worden verwijderd. Het vrijkomende zand zal vervolgens worden hergebruikt voor de aanleg van de afgesproken grondwallen rondom het terrein, conform de afspraken met omwonenden.
De aanbestedingsprocedure voor de aanleg van de nieuwe sportvelden is inmiddels succesvol afgerond. De aannemer is gecontracteerd en zal naar verwachting in oktober 2026 starten met de uitvoering van de werkzaamheden. Deze werkzaamheden omvatten de aanleg van de sportvelden, het parkeerterrein en de overige bijbehorende voorzieningen. De voorbereidende werkzaamheden, waaronder het verwijderen van de overhoogte, zijn inmiddels uitgevoerd.
De daadwerkelijke ingebruikname is echter afhankelijk van de bouw van het nieuwe clubgebouw, dat centraal tussen de velden komt te liggen. Een vervolg van de bouw is daarom van essentieel belang om sportactiviteiten zonder verdere vertraging voort te kunnen zetten.
De vereniging benadrukt dat verdere vertraging ongewenst is. De huidige locatie in de Wijdewormer beschikt over velden die in slechte staat verkeren en hoge onderhoudskosten met zich meebrengen. De club is dan ook gestart met de bouw van het clubgebouw. De voorlopige voorziening is door de Raad van State ongegrond verklaart wat gericht was tegen de bouw van het clubgebouw. Deze procedure heeft geleid tot een zekere vertraging in de geplande aanleg . van de nieuwe velden.
Bij de act.26.2 wordt indexering toegepast (€ 0,145 mln.).

Bij de sportprojecten is rekening gehouden met bijdragen vanuit de SPUK (Specifieke Uitkering Sport) en de BOSA (Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties). Er bestaat echter onzekerheid over de vraag of deze middelen volledig worden toegekend en of zij toereikend zijn. Dit is daarom opgenomen als financieel risico binnen de weerstandscapaciteit.


Sportpark Hoornseveld
Het project is een lastige opgave met verschillende belangen, maar we liggen nog steeds op schema en de oplevering van het gehele complex staat gepland op Q1 2028.

  • Het Sportpark

De bouw van het clubgebouw voor de voetbal is reeds gestart en de verwachting is dat in tweede/ derde kwartaal 2026 het clubgebouw wordt opgeleverd. Als het clubgebouw gerealiseerd is wordt het laatste kleine kunstgrasveld nog aangelegd en wordt de buiteninrichting voor het voetbalcomplex aangelegd.

  • De openbare ruimte

De (bouw)markt is nog steeds overspannen. Heipalen, andere bouwmaterialen en aannemers zijn steeds schaarser te vinden. De openbare ruimte zal grotendeels pas worden aangelegd nadat de bouw van het zwembad is afgerond (verwacht2027). Wanneer we deze eerder zouden aanleggen, is de verwachting dat een deel van de openbare ruimte beschadigd raakt door het bouwverkeer ten behoeve van het zwembad. Dit is uiteraard niet wenselijk. Om die reden is ervoor gekozen de planning van de aanleg van de openbare ruimte hierop aan te passen. Er is bij de actualisatie 26.1 over de openbare ruimte €0,25 mln. indexering toegevoegd. In de planning staat dat in 2026 de tweede aansluitingen op de A7 zullen worden gerealiseerd en er zal een fiets- / voetbrug gerealiseerd worden die ook geschikt is voor autoverkeer, zodat hij mogelijk in de toekomst gebruikt kan worden indien noodzakelijk voor Oostzijderpark fase 2. Oplevering openbare ruimte wordt verwacht in 2028. Bij de act 26.2 is € 1,7 mln verschoven van 2026 naar 2027.

Bij de sportprojecten is rekening gehouden met bijdragen vanuit de SPUK (Specifieke Uitkering Sport) en de BOSA (Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties). Er bestaat echter onzekerheid over de vraag of deze middelen volledig worden toegekend en of zij toereikend zijn. Dit is daarom opgenomen als financieel risico binnen de weerstandscapaciteit.

Uitvoeringsagenda toerisme

  • Bewegwijzering en plattegronden

Aantrekkelijke routes en goede bewegwijzering dragen bij aan een betere bereikbaarheid, toegankelijkheid en zichtbaarheid van de stad. Daarnaast ontdekken bewoners en bezoekers de stad beter en werkt het door in spreiding van het toerisme. In de Toeristische visie 2021 is een uitvoeringsplan opgenomen waarbij de bewegwijzering voor het Hembrugterrein nog resteert in afwachting van verdere ontwikkelingen op het terrein. Daarnaast zijn er een aantal toeristische plattegronden geactualiseerd en is geïnventariseerd waar borden, vlaggen of andere uitingen staan. In 2025 is een uitvoeringsplan gemaakt binnen het beschikbare budget welke zaken vervangen dienen te worden. Vervanging hiervan vindt in 2026 plaats. Daarnaast is in 2025 een plan gemaakt voor de uitrol van bewegwijzering in Krommenie en Westzaan dat in 2026 uitgevoerd wordt. Voor de uitgaven voor de bewegwijzering, borden, vlaggen en andere uitingen is nog € 0,067 mln. beschikbaar.

  • Aanleg steigers: Pleisterplaatsen

Ten behoeve van de recreatievaart en aanmeerplaatsen is onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor nieuwe pleisterplaatsen. Het onderzoek is in 2021 afgerond, het krediet is vrijgegeven middels een investeringsbesluit en de eerste steiger is gerealiseerd bij brug Vrouwenverdriet. Een tweede locatie bij het Hembrugterrein wordt nader onderzocht in afstemming met het masterplan Hembrugterrein. Tevens wordt onderzoek gedaan naar het toevoegen van elektriciteitspunten op bestaande steigers ten behoeve van de elektrische pleziervaart in combinatie met het programma Duurzaam Varen. De ontwikkeling van de pleisterplaatsen worden momenteel extern onderzocht, de uitvoering zal echter niet meer in 2026 plaatsvinden en daarmee op zijn vroegst in 2027.  

Het verloop van het investeringsfonds is als volgt:

Figuur 5.1.7 Saldo Investeringsfonds

Er is voldoende budget aanwezig in de reserve investeringsfonds om de kredieten in tabel 5.1.3 mee te dekken. Daarnaast is er nog ruimte ter dekking van de indexaties en eventuele risico’s.
Projecten met kredietbesluit (activeren en afschrijven)
Voor de volgende uitbreidingsinvesteringen zijn kredietbesluiten genomen, waardoor de uitvoering is of kan worden gestart. Dit zijn de uitbreidingsinvesteringen waarvoor het kredietbesluit ná de begroting 2025 is genomen. Deze investeringen worden geactiveerd op de balans en de kapitaallasten worden in de exploitatie verwerkt.

Tabel 5.1.4 Kredietbesluiten (activeren en afschrijven)
Bedragen x € 1.000

Progr.

Raadsbesluit

Projecten

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035ev

26.2

26.1

Verschil

2

2024/8927222

Integraal Uitvoeringsplan Mobiliteit Zaanstad Noord (investering)

208

557

155

200

1.120

1.120

0

2

2024/8927222

Integraal Uitvoeringsplan Mobiliteit Zaanstad Noord (exploitatie)

170

195

15

380

380

0

2

2025/9154272

Molenweide

68

0

252

320

320

0

2

2025/9618615

Herinrichting Rondweg Westerkoog

159

400

4.555

1.721

6.835

6.835

0

2

2025/9056746

Fietsverbindingen/langzaam verkeer (Actieplan fiets)

57

1.363

1.435

25

2.880

2.880

0

2

2025/9718355

Bereikbaarheidsdeal Afwaardering A7 (fase II)

0

377

1.500

1.877

1.877

0

2

2025/9608387

Bereikbaarheidsdeal Overig Fietsmaatregelen

0

200

420

744

1.364

1.364

0

2

2025/9723375

Behouden Haven

116

172

10

10

385

693

693

0

2

2025/9859099

Herinrichting Damgebied

1.934

2.000

3.934

3.934

0

5

2025/8702232

Uitvoeringsagenda Toerisme (Monet)

60

60

60

0

7

2025/9736887

Commissiezaal Raad

275

275

275

0

8

2025/9670747

Aankoop abri's

200

200

0

200

Subtotaal

         778

     5.533

    10.342

  2.700

         385

           -   

           -   

           -   

           -   

           -   

           -   

  19.738

     19.738

            -   

Totaal afgesloten projecten

0

Uitgaven cumulatief

778

6.311

16.653

19.353

19.738

19.738

19.738

19.738

19.738

19.738

19.738

19.738

0

Toelichting per project

Integraal Uitvoeringsplan Mobiliteit Zaanstad Noord

Het Integraal Uitvoeringsplan Mobiliteit Zaanstad Noord biedt een nader gespecificeerd overzicht van een groot aantal maatregelen om de enorme mobiliteits- en leefbaarheidsopgave waarvoor Zaanstad Noord staat op de korte, middellange en lange termijn aan te pakken. Deze maatregelen komen voort uit diverse plannen die de afgelopen jaren zijn vastgesteld, veelal met de toezegging om gaandeweg dekking voor realisatie te vinden: het Mobiliteitsplan Noord (Krommenie en Wormerveer), de korte termijn maatregelen leefbaarheid N203 en recent het Actieplan Fiets en het Mobiliteitsplan Assendelft. Mede in het licht van de bezuinigingsopgave is er binnen het Integraal Uitvoeringsplan Mobiliteit Zaanstad Noord tot een afgewogen en geprioriteerd voorstel gekomen voor de mobiliteitsmaatregelen in Zaanstad Noord met sturing op resultaat op de korte termijn. Om de bereikbaarheid in Zaanstad Noord te verbeteren, wordt vooral ingezet op het vergroten van de capaciteit op de Rosariumlaan (als onderdeel van het VCP Krommenie, dat is opgenomen als wens) en de realisatie van de Verbindingsweg Dorpsstraat - Communicatieweg (waarvoor al dekking is). Met deze twee interventies wordt er vervolgens ruimte geboden om op lokaal niveau de leefbaarheid te verbeteren. Het gaat dan vooral om het verminderen van het lokale autoverkeer (16% legt minder dan 7 km af). Dit door o.a. enkele bus- en fietsverbindingen te verbeteren c.q. aan te leggen en vooral door het vergroten van de verkeersveiligheid voor fietsers. Daarnaast vraagt ook de voorzetting van de ingezette programma- en realisatiesturing – binnen Zaanstad en richting de Provincie i.h.k.v. de leefbaarheidsmaatregelen N203 en de uitkomst van de robuuste oplossing A8-A9 in een varianten studie N203 – aanvullende dekking om dit te kunnen continueren in 2025 en 2026. Voor deze selectie van maatregelen uit het programma op korte en middellange termijn is een krediet vastgesteld van € 1,5 mln. Het gaat uit van € 1 mln. cofinanciering vanuit voornamelijk de Vervoerregio Amsterdam en daar waar van toepassing vanuit het leefbaarheidsfonds van de Provincie voor maatregelen Rond de N203. De voorbereiding van de maatregelen zijn gestart en in 2026 worden de eerste deelprojecten afgerond. Voor de overige maatregelen wordt na 2027 het programma geactualiseerd en is nieuwe dekking benodigd.

Molenweide
Begin jaren ‘90 is op het terrein van de Molenweide een kinderboerderij gerealiseerd, te weten De Veldmuis. Op het terrein van de Groene Oase is zo’n 12 jaar geleden een natuurspeeltuin aangelegd, te weten de Zaanse Wachter. Als één van de weinige groen- en ontmoetingsplekken in het gebied hebben de terreinen een belangrijke functie in de wijk Westerwatering. In samenspraak met de betrokkenen is een gebiedsvisie opgesteld, waarvoor uitvoeringsbudget benodigd is. Een deel van de middelen komt uit het programma Landschap (uit het Groen en Waterplan) en een deel uit het MIP eco oevers Westerwatering. Inmiddels is het bestemmingsplan vastgesteld en is een krediet besluit voor de realisatie  met de voorjaarsnota 2025 door de raad vastgesteld. Het gereserveerde budget was verhoogd met een bedrag van € 0,045 mln. voor het opkopen van stikstof ruimte ten behoeve van de vergunning van de kinderboerderij de Veldmuis. Deze stikstofruimte is nodig voor de vergunning van de kinderboerderij. Het totaal beschikbaar gestelde investeringskrediet bedraagt € 0,32 mln. Uitvoering is in 2025 gestart. In juli 2025 is de vernieuwde natuurspeeltuin Groene Oase opgeleverd. Het terrein is nieuw ingericht, het groen en de speeltoestellen zijn vernieuwd of deels/volledig vervangen. Omdat er op dit moment geen zicht is op een natuurvergunning ten behoeve van de werkzaamheden op het terrein van De Veldmuis, is er nog niet gestart met de nieuwe openbare route inclusief de brug en de aanpassing van de gebouwen en weides. Het is op dit moment onduidelijk wanneer de werkzaamheden opgepakt kunnen worden.

Busbrug 24 uur openstelling en herinrichting Rondweg Westerkoog
In 2019 zijn zogeheten eerste ‘no regret’ maatregelen uitgevoerd om de verkeerssituatie bij de Busbrug ‘De Binding’ te verbeteren en de veiligheid van met name de fietsers te verhogen.. Dit onderdeel van het project is afgerond. Inmiddels is het ontwerp van de aanpassing van de Rondweg Westerkoog geactualiseerd op basis van het GOW30 beleid en opnieuw vastgesteld door de raad en voorzien van een krediet. Gezien de samenhang zijn beide kredieten samengevoegd tot één programma 24 uursopenstelling Busbrug en herinrichting Rondweg Westerkoog met een krediet van € 8,3 mln. De verwachte VRA bijdrage op het definitief ontwerp is € 1,5 mln. netto bedraagt het project € 6,8 mln. (incl. €0,9 mln. overheveling naar projecten met kredietbesluit, zoals opgenomen in raadsbesluit 9618615 investeringen 26.1). Met het GOW30 ontwerp voor de rondweg Westerkoog wordt een robuuste inrichting voor de rondweg gerealiseerd ongeacht 24 uurs openstelling van de Busbrug. Groot onderhoud wordt meegenomen en een bestemmingsplan wijziging is niet noodzakelijk en er kan worden volstaan met een verkeersbesluit. Daarmee loopt de voorbereiding nagenoeg op planning. Helaas kent het verkrijgen van de natuurvergunning voor de volledige openstelling van de Busbrug opnieuw vertraging. In plaats van een vergunning in het eerste kwartaal 2026 wordt er samen met de provincie nogmaals gewerkt aan de onderbouwing van de additionaliteit, noodzakelijk door verdere aanscherping vanuit de jurisprudentie in 2025 en 2026. Benoemde natuurherstel maatregelen voor de Polder Westzaan vragen een vastgesteld Provinciaal uitvoeringsplan wat eind 2026 wordt verwacht. Volledige openstelling blijft onder de huidige regelgeving en stand van de natuur een stevige uitdaging.

Fietsverbindingen/ langzaam verkeer - uitvoering actieplan Fiets

Het Actieplan is een uitwerking van het ZMP. Het opstellen van het Actieplan, en vervolgens het uitvoeren van maatregelen, staat ook in het coalitieakkoord. Met de uitvoering van de maatregelen worden belangrijke eerste stappen gezet in het verbeteren van de speerpunten uit het ZMP en worden knelpunten aangepakt. In het Actieplan is onderzoek gedaan naar de speerpunten (de belangrijke doorfiets- en hoofdfietsroutes) uit het ZMP en naar knelpunten, bv op het gebied van de maatvoering, verharding en veiligheid. Daarnaast is ook bekeken wat er nog meer nodig is om meer mensen op de fiets te krijgen. Het Actieplan mondt uit in een uitvoeringsprogramma voor de periode 2025-2028. Het programma bestaat naast maatregelen gericht op het verbeteren van de infrastructuur (nadrukkelijk ook) op het krijgen van meer mensen op de fiets (“de niet-fietser helpen” en “van de fiets de eerste keuze maken”), bijvoorbeeld door het aanbieden van fietslessen, het inrichten van fietsersreparatiepunten, via een communicatieaanpak en via een werkgeversaanpak. Insteek voor het uitvoeringsprogramma is geweest zoveel mogelijk meeliften op andere maatregelen/ projecten (in gebiedsontwikkeling, regionale projecten bereikbaarheid zoals AVANT en de Guisweg, de inrichting van GOW-30 wegen en aansluiten op het MIP). Het programma is aangevuld met maatregelen die opgepakt/gefinancierd worden vanuit het budget fiets. De kosten voor uitvoering van de maatregelen uit het Actieplan fiets worden ingeschat op € 5,8 miljoen. Via de Vervoerregio Amsterdam is cofinanciering mogelijk op fietsmaatregelen. We hanteren 50 procent cofinanciering als uitgangspunt. Er is gestart met de projecten: Westerkoogweg (AP7 en AP25), Wandelweg (AP1) en SVA Fietspad 2 e fase (AP2).

Afwaardering A7/Prins Bernhardweg (fase II)
Het ontwerp voor het project Afwaardering A7/ Prins Bernhardweg naar een stadsweg is samen met een kredietbesluit in november 2023 (7552956) vastgesteld. De realisatie gaat in twee fasen om te voorkomen dat tijdens de realisatie van project Avant het risico van terugslag op de A7 optreedt. De realisatie van fase 1 is afgerond. Voor de voorbereiding en realisatie van fase 2 is een nieuw krediet vastgesteld van € 3 mln. De dekking is naast de eigen investering (€ 1,877 mln.) aangevuld vanuit de rijksbijdrage ‘versnelling woningbouwlocaties’ van € 1,2 mln. t.b.v. tijdelijke maatregelen in het knooppunt Zaandam. Het streven was om fase 2 einde zomer 2026 te realiseren maar uit de monitoring blijkt dat de nieuwe weginrichting toch een risico vormt op de doorstroming tijdens de werkzaamheden van Avant. Daarmee is de voorbereiding alsnog gericht op realisatie van fase 2 na het gereed komen Avant. Om zoveel mogelijk de kennis van de aannemer te benutten voor een verminderde hinder uitvoering is de aanbesteding middels bouwteam afgerond in de zomer 2026.

Bereikbaarheidsdeal overige fietsmaatregelen
De planstudie voor de doorfietsroute en de OV maatregelen Hoorn-Purmerend-Zaandam is gereed. Voor de planuitwerking en realisatie van de Zaanse delen is eind 2025 een krediet besluit genomen en verleend. De totale kosten zijn geraamd op € 2,264 mln. waarbij een bijdrage van minimaal € 0,9 mln. van de VRA wordt verwacht. Het verleende krediet is daarmee € 1,364 mln. De uitwerking bestaat uit het verbreden van het fietspad langs de Gouw en het omvormen van de Joachim Kleinsorgstraat tot een fietsstraat. Daarnaast worden er first en last mile maatregelen (FLAM) uitgewerkt voor station Kogerveld. Realisatie wordt in 2027 en 2028 verwacht.

Behouden Haven
Met het project Behouden Haven wordt een bijdrage geleverd aan strategische opgaven van Zaanstad. Het betreft een gezamenlijke ontwikkeling van De Zorgcirkel en Stichting Agora. Het voorziet in de noodzakelijke uitbreiding van onderwijsvoorzieningen vanwege de groei van het aantal leerlingen in Zaandam West. Het plan omvat de nieuwbouw van basisschool Westerkim, inclusief een gymzaal. Het naastgelegen verpleeghuis Saenden van De Zorgcirkel is verouderd en voldoet niet aan de huidige en toekomstige wensen voor wonen en welzijn. Nieuwbouw is noodzakelijk en biedt kansen voor zorg, onderwijs en maatschappelijke voorzieningen in één gebouw en het vergroenen van de omgeving. De gemeente is verantwoordelijk voor de herinrichting, verbetering en vergroening van de openbare ruimte, waaronder het parkeerterrein bij het winkelcentrum en het vernieuwen van de riolering. De kosten voor dit project bestaan uit: de kosten voor de realisatie van een school, verwerving van gronden, plankosten en (her)inrichting openbare ruimte. De kosten voor realisatie van de school en bijbehorende kosten zijn gedekt in het IHP. De geraamde budgetten in het MIP voorzien in 1/1 vervanging, maar niet in de beoogde verbetering en vergroening. Daarnaast gaat het om niet gedekte plankosten ten behoeve van het project. Slechts een deel van deze kosten kunnen worden verhaald bij de zorginstelling. Op 27 november 2025 heeft de raad een kredietbesluit genomen voor het restant van € 0,693 mln.
Inmiddels zijn er financiële afspraken gemaakt met de Zorgcirkel. Het Omgevingsplan wordt na de zomer ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

In 2026 zijn de plankosten voornamelijk het laten vaststellen van het bestemmingsplan (Tam-Imro). De jaren 2027 t/m 2029 zal grofweg de bouwtijd van de ontwikkeling zijn en dan zullen we over het algemeen slechts plankosten procesmanagement hebben. In 2029 verwachten we dat de bouw is voltooid en dat we de openbare ruimte in het gebied zullen herstructureren.

Herinrichting Damgebied
De herinrichting van de Dam(gebied) is al vele jaren onderwerp van gesprek. Het gaat hier niet alleen om opnieuw inrichten van de openbare ruimte maar ook over het vergroten van leefbaarheid in het gebied en de noodzaak om bestaande knelpunten op te lossen. In 2023 is door een bestuurlijke interventie de weg naar een oplossing ingeslagen waarbij in 2024 in afstemming met belanghebbenden tot een “ontwerp” en een kostenraming is gekomen om de Dam toekomstbestendig en in juiste kwaliteit passend bij het centrum van Zaandam in te richten.

De raad heeft op 12 juni 2025 in het kader van de voorjaarsnota, ingestemd met een toevoeging van € 3,93 miljoen aan het MIP (raadsbesluit nr. 2025/9367347). In het MIP is aanvullend op dit bedrag een budget gereserveerd van € 0,874 mln. Dat budget bestond al uit de € 0,700 mln. voor wegen, die is meegenomen in onderstaande berekening van de totale investering, later aangevuld met een bedrag van € 0,174 mln. voor regulier onderhoud van groen en openbare verlichting. Daarmee komt het projectbudget op een bedrag van € 4,8 miljoen. De gemeenteraad heeft in januari 2026 besloten het krediet vrij te geven. In 2026 start de aanbestedingsprocedure.

Permanente ontsluiting Monet atelier

De raad heeft in december 2025 besloten het krediet vrij te geven voor het verbeteren van de ontsluiting en entree van het Monet atelier naar aanleiding van de Uitvoeringsagenda Toerisme 2016-2019. In 2026 zijn de werkzaamheden uitgevoerd ter verbetering van de ontsluiting.

Commissiezaal raad
De raad heeft in januari 2026 besloten het krediet vrij te geven voor een volwaardige commissieruimte.  Het huidige gebruik van zaal 4/5 voldoet niet meer. De commissiezaal zal bestaan uit 25 spreekposten en ruimte voor 20 personen publiek en pers. Daarnaast wordt geïnvesteerd in audiovisuele apparatuur, zodat dynamische camerabeelden mogelijk zijn.  De totale kosten zijn geraamd op € 0,275 mln.

Aankoop abri’s
De raad heeft in maart 2026 besloten het krediet vrij te geven voor de aanschaf van de Abri's. In Zaanstad staan 191 abri’s: half open wachtruimtes voor busreizigers. Met de exploitant is overeengekomen dat Zaanstad de abri's overneemt. De resterende levensduur van de abri's is 10 jaar. De totale kosten zijn geraamd op € 0,20 mln.

Inzicht stelpost kapitaallasten nieuwe investeringsstrategie
Bij de voorjaarsnota 2025 is de nieuwe investeringsstrategie doorgevoerd. Van de projecten waarvoor na de begroting 2025 een kredietaanvraag wordt ingediend, worden de kapitaallasten in de exploitatie genomen en gedekt uit de stelpost kapitaallasten.

Onderstaande tabel geeft inzicht in het gebruik van de stelpost kapitaallasten en het saldo dat nog beschikbaar is voor dekking kapitaallasten.

Tabel 5.1.5 Inzicht gebruik stelpost kapitaallasten
Bedragen x € 1.000

bedragen * € 1.000

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

a.

Beschikbaar voor kapitaallasten cf VJN 2026

         169

             342

         1.701

         2.003

         1.976

         1.991

         2.045

         2.059

         2.073

         2.086

         1.996

b.

Bijwerking effect kredieten cf begroting 2027

             -   

           -250

              -56

               24

               23

               23

               23

                 9

                -5

              -19

              -34

Saldo

         169

             591

         1.758

         1.979

         1.953

         1.968

         2.022

         2.050

         2.078

         2.106

         2.030

c.

Benodigd voor Reserveringen

         100

             108

             134

             256

             712

             788

             870

             950

         1.004

         1.548

         1.875

d.

Restant beschikbaar

            69

             483

         1.624

         1.723

         1.242

         1.180

         1.153

         1.100

         1.074

             558

             154

e.

vrijval

            69

             483

saldo

             -   

                -   

         1.624

         1.723

         1.242

         1.180

         1.153

         1.100

         1.074

             558

             154

Toelichting

  1. In de stelpost kapitaallasten zijn middelen beschikbaar om de kapitaallasten van de uitbreidingsinvesteringen uit te dekken. Dit bedrag is t/m 2029 beschikbaar. Vanaf 2030 moet dit gedekt worden uit de post Groei van de gemeente. Bij de voorjaarsnota 2026 zijn de kapitaallasten van de beschikbaar gestelde kredieten in mindering gebracht op de stelpost. In deze regel is het bedrag opgenomen wat per jaar beschikbaar is.
  2. Dit zijn de wijzigingen van de kapitaallasten of exploitatielast van de kredieten die beschikbaar gesteld zijn.
  3. Dit is het bedrag dat gereserveerd is voor de kapitaallasten van de reserveringen zoals opgenomen in tabel 5.1.6 in de Rapportage Investeringen 26.2.
  4. Het restant beschikbaar geeft aan hoeveel budget er nog beschikbaar is voor kapitaallasten van wensen en nieuwe uitbreidingsinvesteringen. In Zaanstad hebben we de systematiek dat de afschrijving start in het jaar na ingebruikname. Vanaf 2030 is er budget beschikbaar vanuit de groei van de gemeente, dit is nog niet verwerkt in bovenstaande tabel.
  5. Het bedrag wat in 2026 nog beschikbaar is kan vrijvallen bij de Narap. Omdat de afschrijving start in het jaar na investering kan het bedrag in 2027 ook vrijvallen.

Projecten met status reservering

Voor de projecten met status reservering kunnen kredietbesluiten worden voorgelegd bij de raad. De volgende projecten hebben de status reservering:

Tabel 5.1.6 Projecten met status reservering

Bedragen x € 1.000

Progr.

Raadsbesluit

Projecten

tm 2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035 ev

26.2

26.1

Verschil

2

2019/21293

Maatschappelijke voorzieningen Zaanstad Noord (openbare ruimte)

0

100

100

100

0

2022/13305

Gebiedsontwikkeling Centrum ’t Kalf

100

100

200

200

0

2017/42225

Opwaardering Bodecentrumkade / Zaantheater

0

0

150

150

150

0

2018/35389

Bereikbaarheidsdeal Guisweg

0

0

689

2.000

1.500

2.500

2.689

2.000

1.000

1.000

139

13.517

13.517

0

2024/8522963

Bereikbaarheidsdeal Overig Carpoolplekken

0

0

0

0

0

0

150

195

345

345

0

7521604

Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) - planuitwerking en realisatie

500

2.500

3.000

3.000

3.000

3.000

4.000

19.000

19.000

0

Pocketpark (Openbare Ruimte Westzijde)

70

70

70

2025/9670747

Aankoop abri's

0

200

-200

4

2021/10255

Sporthal (Midden)

985

5.722

5.722

12.429

14.705

-2.276

2025/9367347

Huis van de wijk Poelenburcht (inventaris Bieb)

240

240

240

0

2025/9771349

Poppodium

0

750

750

750

0

6

Nieuw

Camera's

400

400

400

Subtotaal

0

170

3.414

8.222

9.722

5.500

5.839

5.195

4.000

5.000

139

47.201

49.207

-2.006

Cumulatief

0

170

3.584

11.806

21.528

27.028

32.867

38.062

42.062

47.062

47.201

Toelichting per project

Maatschappelijke voorzieningen Zaanstad Noord (openbare ruimte)
Het Perspectief gebiedsontwikkeling Noord laat zien dat ook in de openbare ruimte met een aantal aanpassingen nieuwe mogelijkheden voor ontmoeten gecreëerd kunnen worden. Hiervoor is dit bedrag gereserveerd. In 2026 zal er bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden ten aan zien van de Maatschappelijke voorzieningen Zaanstad Noord (De Nieuwe Pelikaan,cultureel-maatschappelijke voorziening aan het Durghorstplantsoen, zie Kedietbesluit). De uitkomsten hiervan zijn bepalend voor de inrichting van de openbare ruimte. De verwachting is dat investeringen in de openbare ruimte niet voor 2027 zullen plaatsvinden.

Gebiedsontwikkeling Centrum ’t Kalf incl Sporthal Midden
De gemeente heeft ambitieuze doelstellingen op het gebied van ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling. Door beperkte personele capaciteit kunnen echter niet alle projecten gelijktijdig worden uitgevoerd. Om die reden staat de gebiedsontwikkeling Centrum ’t Kalf op dit moment on hold.
Er wordt gewerkt aan een aantal scenario’s voor de verdere ontwikkeling van het gebied, waarbij ook de realisatie van een nieuwe permanente school wordt betrokken.
Als onderdeel van deze verkenning wordt een memo opgesteld, gebaseerd op het Mulier-rapport (zomer 2026) waarin de behoefte aan sportvoorzieningen in kaart is gebracht. Op basis hiervan worden verschillende scenario’s uitgewerkt, inclusief de bijbehorende exploitatiekosten met dekking uit groei van de stad. Deze scenario’s worden voorgelegd voor een bestuurlijke afweging, onder andere in het kader van de tweedaagse.
In het onderzoek wordt ook expliciet de exploitatiebijdrage voor een nieuwe sporthal meegenomen. Zodra er duidelijkheid is over de voorkeursvariant en de financiële dekking, kan een definitieve locatiekeuze worden gemaakt.
Daarna zal een voorbereidingsbudget worden aangevraagd, waarmee de verdere uitwerking van het project kan worden opgestart. Zodra het definitief ontwerp (DO) voor de sporthal (inclusief mogelijk de beoogde school) gereed is (naar verwachting in tweede helft van 2027), zal een definitieve exploitatieberekening worden opgesteld voor het toekomstig beheer en onderhoud. Met deze stappen blijft de gemeente voortgang boeken, ondanks de huidige capaciteitsbeperkingen, en wordt gericht toegewerkt naar een toekomstbestendige invulling van het gebied ’t Kalf.

Op basis van de actualisatie is het investeringsbedrag wat is opgenomen voor Sporthal Midden naar beneden bijgesteld naar € 12,4 mln. Omdat er in de investeringsbegroting in het IHP-programma al budget gereserveerd is voor een gymzaal (2,3 mln). Als er een sporthal wordt gebouwd, kunnen de kinderen van de nieuwe basisschool Campus Olympia gymmen in de nieuwe sporthal en is een investering in een nieuwe gymzaal niet nodig.

Parallel daaraan wordt samengewerkt in de pilot gebiedsgericht samenwerken, waarbinnen ook aandacht is voor sociale veiligheid en overlast van jongeren. In dat kader bekijken we welke maatregelen nu al genomen kunnen worden, rondom veiligheid en in de openbare ruimte, zodat de situatie in het gebied niet verslechtert, vooruitlopend op de definitieve inrichting. Dit gebeurt in overleg met betrokken bewoners en ondernemers. Hiervoor was een reservering opgenomen van € 0,2 mln. voor 2023 en 2024. In 2023 en 2024 komt het niet tot besteding. Daarom wordt de reservering nu opgenomen in de jaren 2026 en 2027. In samenwerking met de buurt zal een bestedingsvoorstel worden opgesteld.

Opwaardering Bodecentrumkade / Zaantheater

Bij het project opwaardering bodecentrumkade/ Zaantheater wordt voor de ombouw van de lift en de trapopgang een andere materialisering toegepast in lijn met de omgeving van het sluiscomplex. Deze opwaardering wordt via een apart traject begeleid waarbij rekening wordt gehouden met het toeristisch seizoen en het afmeren van cruiseschepen. De geplande uitvoering van de werkzaamheden zal niet voor het eerste kwartaal van 2027 zijn.

Bereikbaarheidsdeal

  • Guisweg

Zie de tekstuele toelichting van dit project onder de ‘kredieten’.

  • Carpool plekken

De middelen onder ‘Overig’ zijn in het kader van de Bereikbaarheidsdeal gereserveerd voor investeringen in fiets- en OV-maatregelen en mobiliteitsmanagement (carpoolplaatsen). Voor de Fiets en OV- Maatregelen is de planstudie afgerond en een krediet besluit genomen. Er resteert nog een reservering van € 0,345 mln. voor de Carpoolplekken.

Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) ZaanIJ en bovenplanse infrastructuur Achtersluispolder
Vooruitlopend op de definitieve uitkomsten en besluitvorming van planstudie fase A van HOV ZaanIJ heeft zich versneld een kans voorgedaan om financiële middelen van het Rijk te verkrijgen voor een deel van het tracé van de HOV ZaanIJ en de verbinding met en de gebiedsontwikkeling van de Achtersluispolder. Het gaat daarbij om twee samenhangende opgaven. Zaanstad en Amsterdam hebben ieder afzonderlijk een succesvolle aanvraag bij het Rijk ingediend om een eerste betekenisvolle stap te zetten in de aanleg van het tracé om een systeemsprong van de HOV ZaanIJ mogelijk te maken. Zaanstad heeft daarbij middelen aangevraagd voor de aanpak van de deelgebieden Wibaut-as en Melkwegverbinding (optimalisatie Noorder IJ- en Zeedijk tot aan Thorbeckeweg / Vijfhoek) en Amsterdam voor de aanpak van de Johan van Haseltzone (busstation eind- en beginpunt HOV ZaanIJ). Als tegenprestatie vraagt het Rijk aan Zaanstad om te starten met woningbouw in het Sluiskwartier in de Achtersluispolder.

Om de woningbouw te faciliteren inclusief de daarvoor noodzakelijke infrastructuur is een 2e ontsluiting van de Achtersluispolder noodzakelijk. Hierdoor kan het zwaar vrachtverkeer op de Sluispolderweg en Noorder IJ- en Zeedijk direct worden afgewikkeld naar de Thorbeckeweg. Met deze verbinding verbetert tevens het fietsnetwerk en wordt het mogelijk om met beperkte aanpassingen een Metrobus op de Noorder IJ- en Zeedijk rond 2038 mogelijk te maken. Daarnaast is in het definitief perspectief Achtersluispolder een volwaardige inrichting van de Sluispolderweg opgenomen. Hiermee kan de Sluispolderweg worden vergroend, verkeersveilig worden gemaakt voor langzaam verkeer en kan er ruimte worden gecreëerd voor een mogelijk toekomstig tracé voor HOV ZaanIJ via de Sluispolderweg na 2040. De optimalisatie van de Noorder IJ- en Zeedijk voor de komst van de Metrobus en de herinrichting van de Sluispolderweg zijn daarmee onlosmakelijk verbonden met het realiseren van een tweede ontsluiting voor de Achtersluispolder.
Er was een wens van €19 mln. opgenomen voor het gehele HOV ZaanIJ tracé op basis van de onderzoeksfase in 2022 met als doel om na vaststelling van het voorlopig voorkeurstracé (Planstudie Fase A) rijksmiddelen aan te vragen voor de uitwerking en realisatie na fase B van de planstudie (2026-2028). Om de cofinanciering vanuit de Regio nu mogelijk te maken is bij de begroting 2026 (versie 25.2) de wens omgezet naar reservering voor zowel de eerste stap voor de uitwerking en realisatie van HOV ZaanIJ en de bovenplanse infrastructuur van de Achtersluispolder. De kosten van de mobiliteitspakketten HOV ZaanIJ fase 1 en Achtersluispolder zijn begroot op € 90,5 miljoen (excl BTW), waarvan € 61,0 miljoen voor de HOV ZaanIJ en € 29,5 miljoen voor de maatregelen in de Achtersluispolder. Aan het Rijk wordt een bijdrage van € 45,25 miljoen gevraagd. De VRA is voornemens om € 26,27 miljoen beschikbaar te stellen. Zaanstad zelf moet dan nog € 18,98 miljoen bijdragen. Dit betekent dat het Rijk en de VRA bijna 80% van de kosten van de bovenplanse infrastructuur voor hun rekening nemen.

Pocketpark (Openbare Ruimte Westzijde)

Voor de realisatie van een pocketpark aan de Westzijde is, voortvloeiend uit de anterieure overeenkomst voor dit gebied, een totale investering van € 0,10 mln. voorzien. Van deze investering wordt € 0,03 mln. gedekt vanuit Duurzaamheid. Voor het resterende bedrag van € 0,07 mln. wordt een uitbreidingsinvestering voorgesteld.

Huis van de Wijk (inventaris bieb)
In 2027 is € 0,39 mln. nodig voor inventaris voor de bieb. Er wordt een derde bibliotheek in Huis van de Wijk gevestigd maar er is geen budget voor de betreffende inventaris (€ 0,39 mln.) Inmiddels is er subsidie uit het VHF toegekend (€ 0,15 mln.), waardoor de claim bij de update van 25.1 op het IF verlaagd is naar € 0,24 mln.

Poppodium
In het coalitieakkoord 2022-2026 Slagen maken is vastgelegd dat de wens voor een nieuw poppodium wordt opgenomen in het Investeringsfonds. In de afgelopen periode is ingezet op het versterken van de popfunctie en het netwerk, als randvoorwaarde voor een toekomstig fysiek poppodium. Inmiddels heeft zich een concrete kans voorgedaan om, in samenwerking met private partijen, vervolgstappen te zetten richting realisatie van een centraal gelegen poppodium. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, heeft de raad de eerdere wens omgezet in een reservering bij de najaarsrapportage met een bijbehorende investeringsraming van maximaal € 0,75 mln. De integrale afweging en besluitvorming ten aanzien van een kredietbesluit hierover vindt plaats in 2027.

Camera’s
Conform het coalitie akkoord worden het aantal camera’s in de gemeente uitgebreid.

Tabel 4: Projecten op de wensenlijst
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de projecten die nu op de wensenlijst zijn opgenomen

Tabel 5.1.7 Projecten op de wensenlijst
Bedragen x € 1.000

Progr.

Raadsbesluit

Projecten

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035 ev

26.2

26.1

Verschil

1

MPG 18.2

Maatsch. voorzieningen a.g.v. de groei van de stad

4.835

4.520

8.500

5.600

5.300

7.800

4.800

9.900

51.255

51.255

0

MPG 18.2

Gecombineerde maatschappelijke voorziening Assendelft/Kreekrijk

1.705

1.175

2.880

2.880

0

MPG 18.2

Ontmoetingsfunctie Centrum-Oost

340

1.130

1.470

1.470

0

Jongerenhub Midden tbv ontmoeting en jongerenwerk

750

750

750

0

Maatschappelijke voorziening Zaandam Oost

565

565

565

0

MPG 18.2

Extra sportvelden a.g.v. Groei van de stad

870

870

870

0

2024/8707287

Sporthal Noord

280

7.370

3.690

11.340

11.340

0

2019/21293

Gebiedsontwikkeling Centrum ’t Kalf

0

650

650

1.300

1.300

0

 2

2025/9367347

AVANT 2

0

0

500

500

500

10.500

12.000

12.000

0

2025/9367347

Parkeer HUB Wormerveer

50

100

100

2.000

2.250

2.250

0

2025/9367347

Ombouw Prins Bernardplein 2025

0

0

1.000

0

0

11.250

12.250

12.250

0

2026/10127880

HOV ZaanIJ fase 2 realisatie

2.500

7.500

10.000

12.500

32.500

32.500

0

2026/10127880

Aanpassing infrastructuur omgeving provinciale weg, stadhuis en busstation Zaandam

7.500

8.500

16.000

16.000

0

2026/10127880

Aanpassing / versmalling aanbrug Beatrixbrug/ Fase 2 Peperstraat

700

700

700

0

Integraal Uitvoeringsplan Mobiliteit Zaanstad Noord Rosariumlaan

PM

PM

0

0

3

2026/10127880

Robuust groenblauw netwerk (maatregelen droogte, niet zijnde waterzorgplicht)

0

500

500

500

500

500

500

500

1.500

5.000

5.000

0

2026/10127880

Programma Vergroening

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

10.000

10.000

0

2026/10127880

Aanpak leefbaarheid door (geluids-)overlast Westzaan Zuid en Nauerna

0

100

100

100

300

3.000

-2.700

5

2026/10127880

Fietspad Zaanse Schans

0

0

0

3.300

3.300

3.300

0

2021/10255

De Groote Weiver

0

700

700

700

0

Subtotaal

0

2.415

8.395

22.735

30.545

11.290

9.300

38.550

16.300

25.900

165.430

168.130

-2.700

Cumulatief

0

2.415

10.810

33.545

64.090

75.380

84.680

123.230

139.530

165.430

Toelichting per project

Maatschappelijke voorzieningen a.g.v. de groei van de stad

Met de voorziene groei van het aantal woningen in de stad is het nodig om ook de maatschappelijke voorzieningen mee te laten groeien. Bij maatschappelijke voorzieningen gaat het om voorzieningen voor o.a. onderwijshuisvesting, sport, welzijn, cultuur en ontmoeten. Eind 2021 werd door het college het Maatschappelijk Voorzieningenmodel met referentienormen vastgesteld (2021/28005). Hiermee is in beeld te brengen hoeveel ruimte (vierkante meters) nodig is voor de belangrijkste typen voorzieningen bij de geplande groei van het aantal woningen. De behoefte voor primair en voortgezet onderwijs wordt opgenomen in het MeerjarenInvesteringsplan. De overige investeringen zullen grotendeels gedekt moeten worden uit de MIP uitbreidingsinvesteringen, die een jaarlijkse reeks heeft in de wensenlijst. Ook is nu gebruik gemaakt van een modelmatige en globale inschatting, met een rekenmodel dat uitgaat van een actuele inschatting van de woningbouwproductie, de bijbehorende ruimteclaim uit het MV-model en geschatte bouwkosten. Hiervoor is in totaal circa € 51,3  mln. opgenomen. Dit bedrag is met 15 miljoen verhoogd ten opzichte van vorig jaar, als gevolg van de nieuwe woningbouwprognoses en doordat er vorig jaar niet was geactualiseerd. De geraamde bedragen zijn bedoeld om nog onbenoemde investeringen te zijner tijd te kunnen dekken. Wanneer planvorming en besluitvorming plaatsvindt rond specifieke voorzieningen, zullen er bedragen vanuit deze reeks opgenomen worden als respectievelijk ‘reservering’ en ‘kredietbesluit’ na vaststelling van het College en de gemeenteraad.

Begin 2023 is door het college de Investeringsagenda Maatschappelijke Voorzieningen vastgesteld (2022/20892), die een beeld geeft van de projecten die eraan komen. De raad is hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief (2022/21973). Deze projecten (nu nog globale wensen) zullen de komende tijd voorzien worden van een plan, zodat bij een volgend P&C moment het voorstel kan worden gedaan om deze als reservering op te nemen. De Zaanse demografie verandert, daarom is het nodig om de kerncijfers van het MV-rekenmodel te actualiseren. Deze opdracht is recent opgestart, verwacht wordt dat het geactualiseerde model eind 2027 ter vaststelling aan het bestuur wordt voorgelegd.

Het gaat om de volgende projecten:

  • Gecombineerde maatschappelijke voorziening Assendelft/ Kreekrijk

Er zijn momenteel veel ontwikkelingen gaande, waarbij naast de bestaande opgaven ook een aanvullende opgave op het gebied van wonen en zorg is ontstaan. In dat kader zullen wij ambtelijk eerst een integrale inventarisatie uitvoeren van alle opgaven, waaronder de ontwikkeling van onderwijshuisvesting, maatschappelijke voorzieningen en de inzet van beschikbare kavels. Deze opgaven worden in samenhang in beeld gebracht. Op basis hiervan zullen wij met een integraal advies richting het bestuur komen over welke voorzieningen nodig zijn en op welke locaties deze het meest passend gerealiseerd kunnen worden.

  • Ontmoetingsfunctie Centrum-Oost

Conform de Investeringsagenda Maatschappelijke Voorzieningen. In het centrum is behoefte aan aanvullende ruimte voor ontmoeting van buurtbewoners. De behoefte vloeit voort uit het voorzieningenmodel en uit de geluiden vanuit de wijk. Er wordt een projectvoorstel uitgewerkt met gebiedsontwikkeling. Er is een bedrag opgenomen van € 1,47 mln.

Jongerenhub Midden tbv ontmoeting en jongerenwerk

Er ligt een concrete vraag naar een plek waarbij het jongerenwerk een uitvalbasis heeft om activiteiten te organiseren in de wijk Kogerveld.
Vanuit het Jeugdteam is de wens dat er een jongerencentrum (jeugdhonk) komt, waar jongeren samen kunnen komen en daardoor niet op straat gaan zwerven. Waar professionals aanwezig kunnen zijn voor hulp en ondersteuning. Er is vraag naar 158m2 ontmoetingsfunctie en 75 m2 jongerenhub; samen 233m2. In Kogerveldwijk zijn verschillende opties die hiertoe een goede kans bieden, eventueel gecombineerd met andere voorzieningen.  Er is een bedrag opgenomen van € 0,75 mln.

Maatschappelijke voorziening Zaandam Oost

De gemeente Zaanstad overweegt de aankoop van een pand aan de Brigantijnstraat in Zaandam Oost om een tekort aan maatschappelijke voorzieningen in deze wijk op te lossen. Het pand (319 m²) biedt strategische waarde door ruimte te creëren voor maatschappelijke functies. De locatie is goed bereikbaar en geschikt voor meerdere maatschappelijke partners, wat bijdraagt aan kansengelijkheid en wijkontwikkeling.

De totale investering bedraagt circa € 1,165 mln. (€ 0,62 mln. voor aankoop en € 0,545 mln. voor aanpassingen). Vanuit Woontop-gelden is € 0,50 mln. – € 0,70 mln. beschikbaar, waardoor meer dan de helft van het risico gedekt is (resterend gemiddeld € 0,565 mln.). De resterende investering wordt terugverdiend via kostprijsdekkende huur van circa € 80.000 per jaar. Besluitvorming over aankoop is momenteel nog niet aan de orde. Er zijn nog diverse vraagstukken rondom de nut- en noodzaak, de financiering en de haalbaarheid van een sluitende businesscase. Daarnaast worden mogelijke alternatieve invullingen van de maatschappelijke voorziening nader verkend.

Extra sportvelden a.g.v. Groei van de stad

In 2022 is door het Mulier Instituut onderzoek gedaan in hoeverre de aanwezige buitensportvoorzieningen (areaal sportvelden) toereikend zijn voor de sportbehoefte in de toekomst (trends in sportbeoefening, benuttingsmogelijkheden, groeiend aantal inwoners op verschillende plekken). Ter onderbouwing van die behoefte heeft de gemeente onderzoek laten uitvoeren naar de huidige en toekomstige sportbeoefening in verenigingsverband en de daarbij behorende vraag naar binnen- en buitensportaccommodaties. Er is gebruik gemaakt van vastgelegde en algemeen geaccepteerde richtlijnen voor ruimtebehoefte per competitie-team of deelnemer. Bij de ramingen zijn de bevolkingsprognoses op basis van de groei van de stad en (lokale) trends in de sportdeelname betrokken. De bevolkingsgroei leidt tot een toename van het aantal sporters. De gemeente faciliteert de sportbeoefening onder andere door sportaccommodaties beschikbaar te stellen. De prognose van 2022 was dat het Zaanstad-breed op termijn ging om een extra behoefte van 1 sportveld, op middellange termijn. De investering wordt geschat op € 0,87 mln. (verhoging komt door nieuwe technische specificaties).
Recente signalen van verenigingen en KNVB-data tonen echter een sterkere groei dan verwacht: het ledenaantal steeg per 1 januari 2025 met 3,8%, terwijl eerder nauwelijks groei werd voorzien. Dit leidt tot capaciteitsproblemen, vooral bij voetbal. Daarom is in Q1/Q2 2026 een actualisatie van het behoefteonderzoek uitgevoerd. Dit wordt in juni 2026 afgerond en is daarmee in de zomer beschikbaar. Om de groei op te vangen, wordt voorgesteld nog één natuurgrasveld om te zetten naar kunstgras in 2028, wat een investering van € 0,87 mln. vergt. Deze uitbreiding biedt kansen voor multifunctioneel gebruik (warmteopslag, waterberging) en wordt in samenhang met de duurzaamheidsopgave onderzocht voor de volgende actualisatie.  Op basis van het nieuwe onderzoek zal worden bepaald waar en wanneer deze sportvelden gerealiseerd moeten worden.

  • Sporthal Noord

Het Mulier rapport uit 2022 over de capaciteitsbehoefte m.b.t. binnensport, heeft aangetoond dat in Noord behoefte is aan aanvullende capaciteit in de vorm van een sporthal. Deze voorziening is daarom opgenomen in de Investeringsagenda Maatschappelijke voorzieningen. Een sporthal in Noord vraagt om een investering van ca. € 11,34 mln.
Een sporthal voorziet in de behoefte van diverse sporten in onze gemeente, zoals volleybal, badminton, basketbal en zaalvoetbal. De ruime afmetingen zorgen voor voldoende wedstrijd- en competitiemogelijkheden (vanwege bondsrichtlijnen), veiligheid (uitloopruimte) en speelplezier (beschikbare ruimte).
Er zijn naast een topsporthal, slechts twee sporthallen in Zaanstad met een officieel speelveld waar alle wedstrijdsporten in beoefend kunnen worden (Sporthal Trias en sporthal Zaanstad Zuid). De nieuwe sporthal Tref/ Struijck op de locatie in het Jagersveld zal ook een officieel speelveld krijgen en deze sporthal zal ook worden ingezet voor onderwijs. Het toevoegen van een nieuwe sporthal in Noord zou betekenen dat je een stadsbrede voorziening creëert, waarmee de piekbelasting van de wedstrijdsport kan worden opgevangen en voorzien we in de behoefte in de toekomst.  

Gebiedsontwikkeling Centrum ’t Kalf

Zie de toelichting bij ‘reserveringen’.

AVANT 2, Thorbeckeweg, Ontsluiting Poelenburg en Achtersluispolder / Thorbeckezone

Tijdens de planstudiefase van Avant (2021) werd duidelijk dat de Thorbeckeweg afhankelijk van de voortgang van de woningbouw rond 2032 tegen acceptabele grenzen van afwikkeling gaat aan lopen. Met name de woningbouw in de Achtersluispolder en Poelenburg hebben een direct effect. Ook de verdere ontwikkeling rond het centrum, het Hembrugterrein en Hoogtij dragen daar aan bij. In het perspectief Achtersluispolder is op basis van de omgevingsvisie het lange termijn perspectief voor de Thorkbeckezone geschetst. De ambitie is het verdergaand doortrekken van de verdiepte ligging vanaf de aanstaande ongelijkvloerse kruising bij de Wibautstraat. Deels een overkluizing om de Thorbeckezone te ontwikkelen. Mogelijk is al eerder een ingreep noodzakelijk om de ontsluiting van Poelenbrug via de Wibaut-as van een alternatief te voorzien om ook HOV ZaanIJ mogelijk te maken. Dit wordt duidelijk op basis van Fase B van de planstudie HOV ZaanIJ. Dit geldt ook voor de ontsluiting van de Vlinder en de kruising na de Den Uylbrug. Er is een eerste QuickScan AVANT 2 uitgevoerd. De bovenplanse investeringen zijn geraamd op zo’n € 150 miljoen. Partners zijn het Rijk, de Vervoerregio, Amsterdam, en de Provincie. Om verder onderzoek en een planstudie mogelijk te maken vraagt het een bijdrage 2027-2031 van € 1,5 mln. Een bijdrage aan de planuitwerking 2032-2034 en vervolgens realisatie €10,5 miljoen.  

ParkeerHub Station Wormerveer i.s.m NS en Gebiedsontwikkeling Gasfabriekterrein

Om de gebiedsontwikkeling in de omgeving van station Wormerveer mogelijk te maken is slim ruimte gebruik noodzakelijk en is dubbelgebruik voor parkeren één van de kansen. Het huidige P&R terrein zit in plannen van NS om de basis op orde te brengen. Zaanstad ziet meer mogelijkheden in de vorm van een gebouwde parkeervoorziening voor P&R, Bewoners-parkeren, Fiets-parkeren, OV-fiets en andere deelmobiliteit. Partners zijn naast NS en Pro-Rail, de Provincie, de Vervoerregio Voor een bijdrage in onderzoek en een planstudie is € 0,25 miljoen in 2026-2028 geraamd. Om deze inpassing mogelijk te maken dient ook de openbare ruimte en de oversteekbaarheid van de Provinciale weg te worden aangepakt. Om een integraal plan mogelijk te maken is € 2 miljoen voor 2029 begroot.

Ombouw Prins Bernhardplein 2035
De voortgang van het toekomstperspectief Prins Bernhardplein kent vertraging, Aanvullend onderzoek bleek nodig om te zoeken naar een oplossing om meer verkeer vroegtijdig van de Bernardweg af te wikkelen richting Peldersveld en het ZMC. Indien dit mogelijk is geeft dit andere oplossingen voor Bernhardplein. Begin 2027 wordt afronding verwacht. Dit genereert uitgangspunten voor HOV ZaanIJ, de kwaliteitseisen voor alle modaliteiten, ruimtelijke mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling en het mogelijk anders ontsluiten Peldersveld en Oostzijderpark. Vanuit dit perspectief worden ook de korte termijn maatregelen ontworpen om doorstroming voor OV en Autoverkeer rond 2030 te realiseren. Voor het voorgaande is uit de totale SPUK versnelling woningbouw Kogerveldwijk € 2,4 miljoen gereserveerd.

Voor een ombouw zelf rond 2035 is een indicatie van € 45 miljoen afgegeven. Het toekomst perspectief wordt voorzien van een raming en geeft zicht op de werkelijke investering en mogelijke opbrengsten. Inmiddels is het voorkeurstracé HOV ZaanIJ vastgesteld wat uit gaat van een ongelijkvloerse variant. De realisatie van het Bernhardplen en het eventueel eerder ontsluiten van verkeer richting Peldersveld kan daarmee onderdeel worden van de gefaseerde realisatie van HOV ZaanIJ. Een bijdrage vanuit Zaanstad ten behoeve de planstudie, co-financiering voor toekomstige rijkssubsidies ten behoeve van de versnelling Woningbouw is geraamd op € 1,0 miljoen voor de planstudie 2026-2029 en € 11,25 mln. bijdrage aan de uitwerking 2029-2033 en realisatie vanaf 2035.

HOV ZaanIJ fase 2 realisatie
Om de uiteindelijke systeemsprong (2032-2038) mogelijk te maken is de realisatie van fase 2 van HOV ZaanIJ noodzakelijk. Op basis van de afgeronde planstudie Fase A is een nieuwe wens voor het MeerjarenInvesteringsprogramma Uitbreidingen benodigd voor deze uiteindelijke systeemsprong. Na de volgende stap (planstudie fase B 2026-2028) zal door de raad een integrale afweging moeten worden gemaakt om hiervoor middelen te reserveren. Uitgaande van de huidige verdeling van bekostiging tussen partners van fase 1 realisatie HOV ZaanIJ is de inschatting dat dit een orde grootte voor Zaanstad zal hebben van tussen de € 25 tot € 40 miljoen. Voorlopig wordt dit ingeschat op € 32,5 mln. Zaanstad blijft in gesprek met partners (Rijk, VRA en gemeente Amsterdam) hoe de tweede fase kan worden gefinancierd. Op basis van de uitkomsten van planstudie fase B (rond 2028) en de gesprekken met partners zal dit leiden tot een nieuwe reservering in het Meerjaren InvesteringsProgramma Uitbreiding investeringen om de tweede fase tot 2038 te realiseren.

Aanpassing infrastructuur omgeving provinciale weg, stadhuis en busstation Zaandam
In de omgevingsvisie is het centrum als een van de sleutelprojecten benoemd. Een uitwerking voor de omgeving van het stationsgebied vindt plaats onder de noemer Ontwikkelkader Stationsgebied. Dit ontwikkelkader is een actualisatie van het Inverdan plan en voorziet in een toename van woningen, voorzieningen, economische functies, vergroening en een verbetering van de mobiliteit (aanpassing huidige infrastructuur) rondom het station (zowel oostkant als westkant). Dit laatste wordt ingegeven door het ZMP en de ontwikkeling van Figaro.

De toename van woningen en voorzieningen (verstedelijking) vraagt om een kwalitatief groene openbare ruimte met logische verbindingen voor de diverse modaliteiten. Er is aandacht voor het STOMP principe en de ontwikkeling van Figaro vraagt om het accommoderen van de Kiss & Ride, Taxi standplaats en Invaliden parkeren rondom dit OV Knooppunt. Daarnaast wordt er een NS stalling hier gerealiseerd en de fietsenstalling voor het stadhuis. De locatie Figaro is niet groot genoeg om dit programma te kunnen realiseren. Dit heeft als concreet gevolg dat de huidige infra rondom het station, het stadhuis en het busstation niet meer voldoet en er aanpassingen nodig zijn om de locatie Figaro te vergroten.  

Aanpassing / versmalling aanbrug Beatrixbrug/ Fase 2 Peperstraat
Fase 2 van de Peperstraat (woningbouw) vraagt om een aanpassing van de aanbrug aan de noord-oostzijde. Het stedenbouwkundig plan van de Peperstraat is over een deel van de aanbrug geprojecteerd. Volgens de afspraken is de gemeente verantwoordelijk voor het bouwrijp maken van de locatie. Een versmalling is mogelijk en de uitwerking wordt opgepakt. Uitvoering staat gepland in 2029.

Integraal Uitvoeringsplan Mobiliteit Zaanstad Noord Rosariumlaan

Zie de toelichting bij het krediet van het Integraal Uitvoeringsplan Mobiliteit Zaanstad Noord.  

Het verkeerscirculatieplan is als één de Zaanse eigen maatregelen voor de leefbaarheidsprogramma N203 Krommenie-Assendelft.
Doel is om meer autoverkeer binnen Krommenie meer direct via de hoofdstructuur van de N203 af te wikkelen en zo verkeersveiligheid (verbetering fietsroutes) en leefbaarheid (overlast autoverkeer) binnen Krommenie te verbeteren. Uit het onderzoek bleek dat dit succesvol kan werken mits een flinke aanpassing op de Rosariumlaan wordt uitgevoerd (o.a. extra rijbaan in noordelijke richting en het vergroten capaciteit van het kruispunt Rosariumlaan-Jupiterstraat). Financieringsstrategie is om op basis van een uitgewerkt plan een groot deel van de aanvullende dekking voor de aanpassing Rosariumlaan te dekken uit de € 11 mln. die de Provincie voor haar leefbaarheidsmaatregelen heeft gereserveerd. Daarvoor zijn ook extra argumenten ontstaan omdat de aanpassing van de verkeerscirculatie ook een zeer goede maatregel is tegen sluipverkeer tijdens de werkzaamheden van de vervanging van de Bruggen Krommenie.

Robuust groenblauw netwerk (maatregelen droogte, niet zijnde waterzorgplicht)
Door klimaatverandering komen langdurige droogte en zwaardere regenbuien vaker voor. Er is een landelijk doel om in 2050 klimaatbestendig te zijn ingericht, welke Zaanstad ook volgt.

Droogte zorgt voor bodemdaling, versnelling van de funderingsproblematiek en verlies aan biodiversiteit. Droogte is ook een katalysator voor hittestress in steden door verlaagde grondwaterstanden, minder verdamping in de stad en daardoor hogere temperaturen.

Deze autonome trend van langere periodes van droogte raakt Zaanstad in de kern, gelet op de ligging in veenweide- en kleigebieden. Dit leidt tot:  

  • hoge herstelkosten voor particulieren en voor gemeentelijke assets zoals asfaltscheuren op wegen op veengrond, of dijkjes rondom sportcomplexen en wijken als de Westerwatering
  • risico’s voor bestaand vastgoed
  • toenemende ongelijkheid (kwetsbare inwoners worden meer geraakt)  
  • verminderde financierbaarheid van woningen.  
  • meer CO2 uitstoot uit het landelijk gebied en de waarborging van het veenmosrietland dat we moeten beschermen.  
  • toenemende verzilting en invloed op de gewenste en goede waterkwaliteit en openbare ruimte (groen/ecologie/recreatie).  
  • Afneembare hoeveelheiden zoet drinkwater en de verdeling hiervan  

Impact: raakt veiligheid (overstromingen), gezondheid (voorkomen hittestress), verstedelijking (ruimteclaims), kansengelijkheid (kwetsbare wijken vaak het meest geraakt).

Het waterschap is primair verantwoordelijk voor het waterpeil. De gemeente moet daarnaast inzetten op het versterken van de stedelijke waterstructuren, met een robuust groenblauw netwerk dat water vasthoudt, infiltreert en tijdelijk buffert — via wadi’s, de waterbergende weg, waterdoorlatende verharding, groene daken, waterberging en natuurvriendelijke oevers. De gemeente heeft ook een informerende rol. Hier is ook een relatie met de riolering, zoals de aanleg van een gescheiden systeem.  

De aanleg van een robuust groenblauw netwerk kost ca. € 10 miljoen per jaar met verwachte realisatie van € 1 mln. per jaar. De inschatting is dat de helft van de kosten voor droogte vanuit de rioolheffing gedekt kunnen worden. Het restant van € 5 mln. wordt opgevoerd als wens onder de uitbreidingsinvesteringen.

Programma Vergroening
In Zaanstad woont een relatief hoog percentage kwetsbaren. In vergelijking met Nederland zijn er meer lagere inkomens en een lagere levensverwachting. Het milieugezondheidsrisico door luchtverontreiniging en geluid is relatief hoog. De mentale gezondheid scoort lager (bron: RIVM MRA rapport 2021).

Klimaatverandering levert in bepaalde wijken meer gezondheidsrisico’s op dan in andere, door hittestress en luchtvervuiling. En in die wijken hebben kwetsbare groepen daar meer last van. Aantasting van gezondheid & leefbaarheid door hittestress neemt autonoom toe, vraagt om koelteplekken en vergroening. Klimaatverandering vergroot de druk op kwetsbare groepen in de stad. Hittegolven komen vaker en worden langer. We krijgen meer hete nachten door hittestress. Door langere droge periodes en hogere temperaturen verslechtert de waterkwaliteit. De leefbaarheid neemt af. Chloor komt mogelijk weer in drinkwater (PWN) voor bacterieveiligheid.

Ook in financiële zin is de impact groot, omdat het schadeprofiel aan infrastructuur, vastgoed, leefbaarheid en gezondheid jaarlijks toeneemt. Wil je de leefbaarheid van vandaag in stand houden, dan vraagt dat om grotere investeringen. De versnelling van klimaatverandering zorgt ook voor een versnelling van de impact en daarmee een versnelling van de schadekosten voor gemeente, bedrijven en bewoners.

Om hierop te acteren is meer groen nodig, specifiek bij kwetsbare groepen als scholen en zorginstellingen. Dit gaat om bomen, (pocket-)parken (aan de Zaan), gevelgroen, schaduwrijke koele routes en verblijfsplekken, en verkoeling met zwemwater. Die moeten integraal onderdeel zijn van stedelijke ontwikkeling en herinrichting. Dit ook conform principe 1 uit de omgevingsvisie. Deze aanpak kost ca. € 10 mln. over een periode van 10 jaar.

Aanpak leefbaarheid door (geluids-)overlast Westzaan Zuid en Nauerna
Het Noordzeekanaalgebied is landelijk aangewezen als één van de vijf industrieclusters in onder andere de Nota Ruimte en NOVEX NZKG. De leefbaarheid in Nauerna en Westzaan-Zuid staat steeds meer onder druk. Bewoners hebben veel last van geluid uit industrie, haven, vliegverkeer en andere bronnen. Dit zorgt voor stress, slaapproblemen en een ongezonde leefomgeving. De komende jaren komen er nog meer ontwikkelingen bij, zoals windturbines, uitbreiding van de haven en nieuwe (energie-)infrastructurele projecten. Daardoor neemt de druk op het gebied verder toe. Zonder duidelijke aanpak wordt de situatie slechter en groeit het wantrouwen richting de gemeente.  

Momenteel zit het probleem in de fase onderzoek en aanbevelingen. Hierbij wordt ook een stakeholderanalyse uitgevoerd. Aangezien er subsidiemogelijkheden in beeld zijn vanuit de tweede tranche van Netten op Zee en tevens een bijdrage vanuit de Port of Amsterdam voor de hand ligt wordt een mogelijke investeringsbijdrage van de gemeente lager ingeschat op € 0,3 mln. in de periode 2027-2029.

Fietspad Zaanse Schans (voorinvestering)
Het internationaal toerisme groeit en daarom neemt Zaanstad maatregelen om de drukte, leefbaarheid en instandhouding van het erfgoed op de Zaanse Schans te reguleren. Hiervoor is het nodig het bestaande fietspad langs de Kalverringdijk te verleggen.
In de business case van een toekomstbestendig Zaanse Schans (principebesluit 22 mei 2025) is rekening gehouden met een investering van € 5,4 miljoen (gebaseerd op een SSK-raming van een schetsontwerp) en € 2,1 miljoen subsidie van de Vervoerregio Amsterdam, provincie of derden. Deze kosten zijn gebaseerd op de groene voorkeursvariant, het verleggen van het fietspad parallel aan de Kalverringdijk, maar dan aan de overkant, in de weilanden. Het uitgangspunt is dat deze kosten uit het duurzaam exploitatiemodel kunnen worden teruggewonnen. Dit is echter nog afhankelijk van juridische uitwerking en besluitvorming. Het fietspad moet echter worden aangelegd vóórdat er inkomsten zijn, en kan mogelijk ook een stand alone maatregel worden. De ambitie voor deze verlegging/ alternatieve route is weliswaar opgenomen in de rapportage van het Actieplan Fiets, maar niet opgenomen in het uiteindelijke uitvoeringsprogramma 2025-2028. Dus er is in de gemeentelijke begroting geen budget voor vastgesteld of gereserveerd. Derhalve wordt een investering van € 3,3 mln. opgenomen als wens onder de uitbreidingsinvesteringen.   

In de kosten van het fietspad is (in het geval van de voorkeursvariant, maar ook de oranje variant) nog geen rekening gehouden met kosten voor natuurcompensatie en juridische procedures. De inschatting is dat voor de kosten van natuurcompensatie rekening gehouden moet worden met ca. € 0,2 – 0,4 mln. aan kosten voor inrichting ervan uitgaande dat we dit op eigen gronden kunnen realiseren. Deze meerkosten kunnen naar verwachting worden opgevangen middels subsidie, aangezien de € 2,1 mln. waar vooralsnog mee is gerekend aan de voorzichtige kant is. Dit wordt nader uitgewerkt in 2026.

De Groote Weiver
In de cultuurbegroting staat een investeringsbedrag van € 0,5 mln. gereserveerd voor herhuisvesting van De Groote Weiver. In aanvulling hierop is een bedrag van € 0,7 mln. opgenomen als wens voor het Investeringsfonds. Uit het haalbaarheidsonderzoek moet gaan blijken welke investeringsbijdrage benodigd is om De Groote Weiver te behouden en welke eigendomsconstructie mogelijk is. Het investeringsvoorstel zal na gereedkomen van het Ruimtelijk programma van eisen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het moment van investeren zal naar verwachting niet eerder dan 2027 zijn.

Uitbreidingsinvesteringen met specifieke dekking

Er zijn een aantal uitbreidingsinvesteringen die voorzien zijn van een specifieke dekking. Omdat we in deze bijlage investeringen een volledig overzicht willen geven van de uitbreidingsinvesteringen, nemen we deze uitbreidingsinvesteringen ook op de in bijlage. Het gaat om projecten waar vanuit subsidies, hogere inkomsten of bijdragen van projectontwikkelaars een specifieke dekking tegenover staat of waar vanuit het coalitieakkoord specifieke middelen voor beschikbaar zijn gesteld. Het gaat om: Projecten Kogerveldwijk en Noord met specifieke dekking en Overige projecten met specifieke dekking.
Deze projecten worden hieronder apart toegelicht.

Projecten Kogerveldwijk en Noord met specifieke dekking

In de rapportage Investeringsfonds 22.2 is de voeding aan het Investeringsfonds vanuit de reserve infra en de reserve GKZ per saldo met € 2,654 mln. verlaagd. Dit was de bijdrage bovenwijks vanuit de ontwikkelaars van de Kogerveldwijk, die benodigd is voor onderstaande 8 projecten in het kader van bovenwijkse uitbreidingsinvesteringen Kogerveld (€ 11,644 mln.) in combinatie met de WBI-gelden (Woningbouwimpuls) die we voor Kogerveldwijk hebben ontvangen (€ 9 mln.). Aanvullend hebben we nog € 6,14 mln. aan WBI-gelden ontvangen voor uitbreidingsinvesteringen Noord. Op grond van deze ontvangen WBI-gelden heeft Zaanstad zichzelf de verplichting opgelegd om deze projecten nu daadwerkelijk ook uit te gaan voeren. De raad krijgt voor elk van deze projecten een afzonderlijk raadsvoorstel voorgelegd om hier haar goedkeuring op te geven. In dat raadsvoorstel zal worden ingegaan op de inhoud van het project, het daadwerkelijk benodigde krediet en de dekking daarvan.
Eerst wordt inzicht gegeven in de fasering en omvang van de afzonderlijke projecten. Vervolgens wordt in een tabel aangegeven op welke wijze deze projecten gedekt worden:

Tabel 5.1.8 Projecten Kogerveldwijk en Noord

Bedragen x €1.000

Raadsbesluit

Projecten

2024

tm 2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031 e.v.

26.2

26.1

Verschil

Uitbreidingsinvesteringen Kogerveldwijk (WBI)

0

Reeds genomen raadsbesluit

Herinrichting Kogerveldwijk

737

3.793

2.661

2.009

9.200

0

9.200

9789320

1. Rotonde Paltrokstraat omvormen naar kruising*

0

0

0

957

-957

9789320

2a. Herinrichten Heijerman-(100 meter)*

0

0

0

487

-487

9789320

2b. Doctor HG Scholtenstraat (430 meter)*

0

0

0

2.887

-2.887

9789320

3. Herinrichten Paltrokstraat*

0

0

0

1.189

-1.189

*Overige kosten voor project 1, 2a, 2b en 3

9789320

- Vat en proceskosten projecten 1, 2a, 2b en 3

0

0

0

0

0

0

0

1.367

-1.367

9789320

- Onvoorzien projecten 1, 2a, 2b en 3

0

0

0

0

1.203

-1.203

9789320

- Indexatie projecten 1, 2a, 2b en 3

0

0

0

0

0

1.110

-1.110

Nog te nemen raadsbesluiten

2c. Herinrichten Heijerman-(400 meter)*

3.010

3.010

3.010

0

5. Herinrichting omgeving station Kogerveldwijk

1.111

1.111

1.111

0

6. Vervoershub

550

550

550

0

7. Verbreden tunnel onder station

100

100

626

826

826

0

8. Park

100

500

600

600

0

Projecten afgerond:

gereed

4. Afwaarderen Prins Bernhardweg

1.000

1.400

1.400

1.400

0

Subtotaal

1.000

1.400

837

3.993

5.448

2.009

3.010

0

16.697

16.697

0

Uitbreidingsinvesteringen Noord (WBI)

Vaartbrug

200

400

5.740

6.140

6.140

0

Totaal

1.200

1.800

6.577

3.993

5.448

2.009

3.010

0

22.837

22.837

0

De dekking van deze projecten is als volgt:

Tabel 5.1.9 Dekking van de projecten Kogerveldwijk en Noord

bedragen x €1.000

Dekking

26.2

26.1

Verschil

WBI subsidie - Kogerveldwijk

-6.190

-6.190

0

WBI subsidie - Noord

-6.140

-6.140

0

Subsidie Provincie NH

-2.775

-2.775

0

Reserve Kogerveldwijk (incl. bijdr. Bovenwijks)

-3.267

-3.267

0

Bijdrage Hofwijk Noord fase 1

-450

-450

0

MIP

-520

-520

0

Transformatiefonds (RB 2021/12195)

-1.995

-1.995

0

VRA

-1.500

-1.500

0

Totaal

-22.837

-22.837

0

Projecten Kogerveldwijk en Noord met specifieke dekking
Vanaf de eerste helft van 2024 is gestart met voorbereiding van de bovenstaande infrastructurele projecten in de Kogerveldwijk. Vanwege de gefaseerde woningbouwontwikkeling in het gebied en het borgen van onder andere de bereikbaarheid en de leefbaarheid worden ook de infrastructurele projecten gefaseerd uitgevoerd. Maart 2026 is de Nota van uitgangspunten en het Schetsontwerp door de gemeenteraad vastgesteld en een kredietbesluit genomen voor de verdere voorbereiding en uitvoering. Vooralsnog is de planning dat in de tweede helft 2027 gestart wordt met de herinrichting van de H.G. Scholtenstraat, waarna de rotonde Paltrokstraat en de Paltrokstraat zelf volgen. Als laatste wordt het noordelijke deel van de Heijermansstraat tussen de rotonde en het spoorviaduct aangepakt.
Op basis van het Schetsontwerp is een gedetailleerde SSK-raming opgesteld om de kosten voor de deelprojecten te actualiseren. Ook is de dekking geactualiseerd met, onder andere, de voorlopige bijdrage van de VRA. Deze nieuwe inzichten vormden de basis voor het kredietbesluit waarover in maart 2026 positief is besloten. Bij het inrichten van de financiële administratie zijn de VAT- en proceskosten, onvoorzien en indexatie toegerekend aan de genoemde projecten. Omdat het één aanbesteding gaat worden voor de projecten 1, 2a, 2b en 3 is het niet meer wenselijk om dit per deelproject zichtbaar te houden in de tabel en zijn deze nu op één regel samengevoegd vanaf 26.2. Het opgenomen totaalbedrag van € 9,2 mln. voor deze projecten is gelijk aan het genomen raadsbesluit van maart 2026.  

De dekking van de kosten bestaat uit deels uit bijdragen van ontwikkelaars aan de reserve Kogerveldwijk. Aanvullend worden kosten gedekt vanuit de toegekende WBI-gelden Kogerveldwijk waarvan circa € 6,19 mln. wordt ingezet voor de investeringen in de infrastructuur. Op grond van deze
ontvangen WBI-gelden heeft Zaanstad zichzelf de verplichting opgelegd om deze projecten nu daadwerkelijk ook uit te gaan voeren, waarbij de hoofdinfrastructuur nu concreet wordt opgepakt. Voor de overige projecten geldt dat deze in de tijd zijn doorgeschoven. Deze zullen nader uitgewerkt worden zodat kostenramingen geactualiseerd kunnen worden. De raad krijgt voor elk van deze projecten een afzonderlijk raadsvoorstel voorgelegd om hier haar goedkeuring op te geven. In dat raadsvoorstel zal worden ingegaan op de inhoud van het project, het daadwerkelijk benodigde krediet en de dekking daarvan.

Overige projecten met specifieke dekking

Tabel 5.1.10 Overige projecten met specifieke dekking

Bedragen x € 1.000

Progr.

Raadsbesluit

Projecten

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035ev

26.2

26.1

Verschil

2

9670747

Geluidscherm Oostzijderveld

1.100

1.100

1.100

0

5

Riviercruise

0

2.000

2.000

2.000

0

5

9111183

Camperplaats Dr.H.G.Scholtenstraat

269

343

612

612

0

0

0

0

subtotaal

269

1.443

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

3.712

3.712

0

Geluidscherm Oostzijderveld
Bij de Begroting 2026 is een krediet van € 1,1 mln. beschikbaar gesteld voor het aanvullende deel van het geluidsscherm Oostzijderveld (i.v.m. school) waarbij de kapitaallasten hiervan worden gedekt binnen de GREX Oostzijderveld fase 1. Het overige deel van het geluidsscherm maakt al onderdeel uit van de GREX Oostzijderveld  fase 1. Voor de zomer 2026 wordt de herziening van de GREX Oostzijderveld fase 1 ter besluitvorming aangeboden, waarin onder andere ook de kapitaallasten van het aanvullende deel van het geluidsscherm zijn verwerkt.

Riviercruise
Diverse investeringen met betrekking tot de riviercruise en bijhorende voorzieningen waarbij de dekking zit in hogere opbrengsten vanuit de kadegelden die stijgen doordat er meer schepen en/ of schepen langer in Zaanstad afmeren. Het gaat om het toevoegen van ‘natuurlijke/ groene barrières’ ter afscheiding kade van de weg, toeristische bebording en bebording met regelgeving aan de Prins Hendrikkade, het toevoegen van ‘grijs/ zwart water’ afvoer aan de kade, herziening walstroom- en waterpunten, het creëren van halterplaatsen voor bussen rond de Burcht, het aanpassen van de kade zodat deze bereikbaar is voor toeleverend vrachtverkeer, de verlenging van het ‘bodecentrum’ - de kade bij het Zaantheater - en revitalisering van steigers bij de Zaanse Schans. De besluitvorming ten aanzien van een kredietbesluit hierover vindt plaats in 2026. Het project heeft stilgelegen door technische uitdagingen aan de kade, uitvoering zal naar verwachting starten in 2027.

Camperplaats Dr.H.G.Scholtenstraat
Op 27 februari 2025 is er een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 0,475 mln.  voor het bouwrijp maken en de aanleg van een verkeersontsluiting voor de camperplaats. In de laatste fases zijn er aanvullende eisen gekomen voor de ontsluiting van de camperplaats. De meerkosten daarvan worden geraamd op circa € 0,08 mln. Daarnaast zijn de resultaten van een aantal aanbestedingen rondom de ontsluiting tegen gevallen. Hierdoor zijn de totale kosten opgelopen tot € 0,612 mln. Hierdoor moet het krediet worden opgehoogd met € 0,137 mln. tot in totaal € 0,612 mln. De hogere kapitaallasten kunnen worden gedekt uit de hogere huuropbrengsten als gevolg van jaarlijkse indexatie.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2026 15:44:27 met de export van 10/01/2026 15:37:27